學(xué)員你好,轉(zhuǎn)讓一臺2008年購入的廚房用設(shè)備,取得含稅收人8240元,該企業(yè)未放棄減稅優(yōu)惠。就是說賣舊設(shè)備應(yīng)交增值稅=8240/(1+0.03)*0.02=160,而不是銷項稅。
請問我稅控盤發(fā)票號碼都核對了,做賬也沒有把作廢的發(fā)票錄進(jìn)去,該沖紅的也沖紅了,一共開了大概90份差不多差不多30萬的增值稅專用發(fā)票,稅點有9%,有6%,問題是賬上的實際銷售金額跟稅控系統(tǒng)的老是對不上,多了幾千塊,稅額也對不上,但是發(fā)票計算幾次了都沒錯呀,不知道問題出在哪
老師好,請問一下一般納稅人計提繳納是怎么做的呀。我都是計提借 應(yīng)交稅費—增值稅—銷項稅 貸,應(yīng)交稅費—未交增值稅。繳納。借應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸銀行存款!我截圖框起來紅色的,我不明白她的數(shù)據(jù)哪里來的。怎么做的,
老師好,對稅務(wù)這方面不是很了解,想請假一下。我們公司近兩年都處于虧損狀態(tài),但是會計卻每年都要交大量稅款。她的解釋是前十年一直遺留下來的問題,以前的進(jìn)項發(fā)票可以一直抵扣,將第二年的都抵扣完了,現(xiàn)在業(yè)務(wù)少了,就顯露出問題了。就要繳納大量稅金。請幫我看一下她說的有沒道理。實在搞不明白。謝謝,以前年度發(fā)票沒有要求只能抵扣當(dāng)年或者只能報銷當(dāng)年的發(fā)票嗎?
小規(guī)模納稅人,請問以前會計把每次開票收入的應(yīng)交稅費都做了明細(xì)(按一般納稅人銷售做了),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),需要繳納的就做了結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面,我后期是不是也只能按這樣明細(xì)做?我想把科目明細(xì)表的應(yīng)交稅費的明細(xì)給刪除掉顯示該科目已使用不可刪除
請問老師,我都做錯了,處置2018年的社保也都繳納增值稅呀。第一題答案只計算了餐飲的銷項稅,我不明白
計提了工資,公司沒有發(fā)放,但是個稅怎么申報?
你好,我年度利潤總額是負(fù)數(shù)-80000,業(yè)務(wù)招待費哪里調(diào)增2000,我的企業(yè)所得銳彌補虧損明細(xì)表變成了-78000,請問在賬里面需要怎么做嗎?
老師,稅額差怎么調(diào)整?借:在建工程-預(yù)付款500 貸:在建工程-勘察費500,票來, 借:在建工程-勘察費442.48 應(yīng)交稅費-增值稅(進(jìn))57.52貸:其他應(yīng)付款500
你好,請問收到工會返還要怎么做賬
毛利13429.32,不含稅收入減去不含稅成本,這個怎么交增值稅
郭老師民間非贏利組織23年多做了收入費用,24年發(fā)現(xiàn)了調(diào)整了,可是調(diào)整了又影響非限定行凈資產(chǎn),然后業(yè)務(wù)活動表也對不上怎么辦
老師,我有一點滯納金所屬期是2023年12月份,2024年1月繳款,我在2024年匯算清繳時調(diào)增了,這個有沒有問題,應(yīng)該在2023年已調(diào)整過,相當(dāng)于重復(fù)了,金額不大,有問題嗎?
老師,您好,咨詢一下,在發(fā)放工資的時候只發(fā)的部分員工的工資,我在分錄時其他應(yīng)收款社保數(shù)是只沖掉已經(jīng)發(fā)放的人的社保還是可以全部沖掉
老師您好,我想問一下,2021年發(fā)生的業(yè)務(wù)未開發(fā)票,現(xiàn)在可不可以補開發(fā)票
老師,客戶用私賬轉(zhuǎn)我們公賬一筆款,現(xiàn)在該怎么處理