你好,同學 根據(jù)履約進度進行確定收入 新準則需要進行履約進度處理,確認收入
老師好,我公司是建筑企業(yè),是被掛靠方,發(fā)包方是我們自己的開發(fā)公司,我們主要是收管理費,把工程都分包出去了,我們建筑公司怎樣確認收入呢?是給開發(fā)公司開票后再確認收入嗎?成本結轉多少呢?老師,我剛進大公司,不太會做,希望老師解答詳細一點,謝謝
代賬的建筑業(yè) 老師我代賬的建筑業(yè) 全是別人掛靠到我們這里 我應該怎么設置科目比較顯得稍微正規(guī)做賬呢?采用小企業(yè)會計準則,謝謝可以不用像新企業(yè)會計準則采用適合建筑業(yè)的收入準則確認收入吧?謝謝
老師,建筑企業(yè)新收入準則怎么做賬?必須按履約進度確認收入嗎?我們公司是我總承包企業(yè),全部是別人掛靠我們,我們沒有自己的工人,只有幾個管理人員
老師,建筑企業(yè),別人掛靠我們,我們和開發(fā)公司簽的合同額為1000萬,但是和掛靠方簽的合同也是1000萬,我們只賺取稅金和管理費,如果按照新收入準則確認收入的話,那成本和收入是一樣的金額,怎么確認呢?
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務工作者培訓班的往返交通費和市內交通費能在兩新黨建組織工作經(jīng)費中列支嗎?
老師你好!公司勞務公司沒有資質接了個勞務項目,現(xiàn)在稅務在問公司資質這個問題,而且系統(tǒng)預警就是只對一個公司開票,目前也只有一個勞務的業(yè)務,怎樣向他們解釋這個問題
前年把法人的其他應付款轉到實收資本,現(xiàn)在怎么轉回往來款
你好!公司是建筑勞務公司沒有建筑資質,接了勞務公司的項目,現(xiàn)在稅務問我們有沒有資質,稅務需要管理我們有沒有資質嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應交稅費銷項稅額對不對
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關?公允價值減去處置費用的凈資產(chǎn)收回,那么未來現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計量不同的兩個主體來做判斷是否公允?
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務10000袋,價格280元,已完成任務,那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,根據(jù)履約進度確認收入的話,怎么做分錄?還有,如果這個收入算出來是100萬,但是我這個月沒開這么多發(fā)票,又怎么做賬?怎么申報呢?
你按合同金額×履約進度 借,工程結算 貸,主營業(yè)務收入 應交稅費,增值稅
如果這個月只開了80萬發(fā)票給開發(fā)公司,但是按照履約,要確認100萬收入,是嗎?申報時怎么填寫報表?按80還是100呢?開發(fā)票80萬的分錄,也是做到工程結算中嗎?
對的哈 申報你增值稅還是80處理 對的 借應收賬款80 貸工程結算80 借工程結算100 貸,營業(yè)收入100
老師,80的工程結算二級明細科目是價款結算,100的工程結算二級是收入結轉嗎?這個工程結算的差額每個月都這樣差著嗎?
對的,你項目完工后就不會有差異了 總金額就是一致的
老師,按照這種方式確認收入和成本,報給老板的利潤,是真實反映的項目利潤嗎?因為要開財務分析會
對的 履約進度就是最真實的利潤情況了
老師,這個履約進度,按照成本比例來算,那成本就是用每個月實際發(fā)生的成本嗎?那這樣的話,每個月的利潤應該都差不多了,不會有變化的,對嗎
對的,理解沒問題的
老師,我2021年1月開始,用的是新收入準則科目,但是沒有按照履約進度確認收入,還是按照開發(fā)票確認收入,這可怎么辦?我把工程結算-收入結轉和工程結算-價款結算,這兩個金額做的一樣,我怎么改呢?
那你就沒有采用履約進度 你用的是直接法 你可以考慮更改可以考慮不更改 直接法在實際工作也是存在的 如果更改,就是現(xiàn)在確認進度計算收入成本 之前的差錯充,重新按新的數(shù)據(jù)入賬處理
老師,是不是,看看我用直接法確認了多少收入和成本,再用履約進度看看應該確認多少收入和成本,調整個差額即可呢?之前的賬不用動了吧?
也可以的,你這種也行的
老師,每個月確認成本時,都會用到合同履約成本,確認收入時會用到合同結算,那項目完工時,合同結算和哪個科目對沖呢?我記得要對沖兩個科目,但是不知道對沖的意思。
你后面轉去了應收賬款處理了
你這個不存在對沖,新準則不對沖