你好,是的,是可以的。
老師,我們是建筑總承包公司,別人掛靠我們,我們付款的時候能不能只留下管理費和稅款,其他的全部以材料機械人工的形式,掛靠方提供了發(fā)票,我不留其他的利潤,都付出去,這樣可以嗎
老師,我公司是建筑總承包,一般計稅方式,大概有6種主材我們自己采購,其余的全部承包給掛靠方,也就是一部分主材和機械,還有輔材和勞務(wù),都是包給掛靠方,那掛靠方給我開9%的工程款發(fā)票給我可以嗎?就不用再提供單獨的人工材料機械發(fā)票了,可行嗎?
老師,我公司是建筑總承包,一般計稅方式,大概有6種主材我們自己采購,其余的全部承包給掛靠方,也就是一部分主材和機械,還有輔材和勞務(wù),都是包給掛靠方,那掛靠方給我開9%的工程款發(fā)票給我可以嗎?就不用再提供單獨的人工材料機械發(fā)票了,可行嗎?
老師,我公司是建筑總承包,一般計稅方式,大概有6種主材我們自己采購,其余的全部承包給掛靠方,也就是一部分主材和機械,還有輔材和勞務(wù),都是包給掛靠方,那掛靠方給我開9%的工程款發(fā)票給我可以嗎?就不用再提供單獨的人工材料機械發(fā)票了,可行嗎?
老師你好,我們承包一個工程,掛靠在別人公司,我想請問下我們能夠提供的發(fā)票有哪些?是人材機嗎,除了這個可以用加油票和餐飲票做成本嗎?人材機發(fā)票有特定的比例嗎?掛靠單位收的管理費有特定的點數(shù)嗎?對方還要求我們支付所得稅及其它稅金合理嗎?
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師您好,執(zhí)行小會計準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實收資本填0,對不對
個體戶個人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經(jīng)營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬作為實收資本投資公司,實收資本就是500萬,短期借款500萬,資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
那為什么有的老師講的,掛靠方要通過一定的辦法才能提取利潤,這又是怎么回事呢老師?這些利潤早晚都是掛靠方的,他們不是都要拿發(fā)票來拿走利潤嗎?有的老師講的是,掛靠方最多提供80%的發(fā)票,其他的,要通過發(fā)工資或者辭退違約金等方式拿走,我感覺,我們每個項目都很大,都是幾千萬,什么方法最好呢?請老師指明
你好,因為掛靠方開發(fā)票就是他們的收入,還需要有成本,所以對于掛靠方來說是要通過一定的方法才可以的。但是掛靠方不做要求的話,對于你們被掛靠方來說是可以的,老師是這樣理解的。
老師,我們有自己的開發(fā)公司,自己的建筑公司,我們中標(biāo)之后,開發(fā)公司給我們撥付工程款,有時候是不需要我們先開具發(fā)票的,我都是每個月底,看看每個項目成本是多少,根據(jù)成本來給我們的開發(fā)公司開發(fā)票,這樣的話,收入和收款是對不上的,那收入和成本核算就會不對吧,季度財務(wù)分析時,我怎么能知道哪個項目的利潤到底是多少呢老師?
你好,如果想知道每個項目的利潤的話,只能每個項目明細(xì)科目分開。
我已經(jīng)分項目核算了,就是這個收入,我弄不準(zhǔn),因為我不及時開票的,有的時候開發(fā)公司一次性轉(zhuǎn)過來幾千萬,留著慢慢用,收入怎么核算呢
你好,每個項目應(yīng)該收多少同學(xué)不清楚嗎?
都是到一定的節(jié)點,成本部出預(yù)算表,按照這個確認(rèn)收入嗎?因為我確實不知道收入是多少
你好,那就只能根據(jù)這個來。
老師平時接觸的,都怎么清楚的知道收入是多少呢
你好,老師接觸的都是根據(jù)這個項目的完工進(jìn)度確認(rèn)收入的。
老師,您說的是按照履約進(jìn)度,用的是新收入準(zhǔn)則嗎?按照已發(fā)生的成本,來確認(rèn)收入嗎
你好,是按已發(fā)生的成本占總成本的比例來確認(rèn)收入。
老師,那這樣確認(rèn)收入,此時是不開票還是按照這個開票呢?假如按照履約進(jìn)度確認(rèn)的收入是100萬,開票可能是80萬,那這個分錄怎么做呢?請老師寫寫分錄可以嗎?我比較糾結(jié)這一塊,不會做
你好? 就按100萬確認(rèn)收入就可以了,其中80萬正常確認(rèn)收入,20萬按未開票收入來確認(rèn)。
如果這20萬下個月就補開發(fā)票了呢?之前按未開票收入做的怎么處理?老師,確認(rèn)收入的分錄怎么做,您給我寫寫吧
你好 下月開票,就先把這個未開票收入的分錄負(fù)數(shù)沖掉就可以了。確認(rèn)收入的分錄 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費
您按履約進(jìn)度確認(rèn)收入,不開票的話,影響增值稅嗎?是不是只影響所得稅?還有,即便我這個月按履約進(jìn)度計算出收入為100萬,我一點發(fā)票也沒開,也要按未開票收入填寫申報表嗎?再一個,這個收入,不是還要用到工程結(jié)算-收入結(jié)轉(zhuǎn),或者工程結(jié)算-價款結(jié)算科目嗎?老師分別回答一下問題
你好,不開票確認(rèn)收入也是需要繳納增值稅的。需要按未開票收入來填寫申報表。老師這邊是沒走工程結(jié)算科目的。