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我們是餐飲公司,做的內(nèi)帳,沒有發(fā)票,顧客充卡,比如充1000送200,這個(gè)200要做成銷售費(fèi)用的話,收入就是1200,老板說不做成費(fèi)用,不體現(xiàn),沒搞懂,網(wǎng)上搜的是借銀行存款,銷售費(fèi)用,貸預(yù)收賬款,實(shí)際就收到了1000元,還是借銀行存款1000貸預(yù)收賬款1000啊,謝謝

2021-11-19 22:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-19 23:00

您好 借:銀行存款1000 借:銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款1200

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快賬用戶9772 追問 2021-11-19 23:03

你好,實(shí)際收款沒有1200,這個(gè)銷售費(fèi)用跟收入有什么關(guān)系啊,收入多了200會(huì)有影響嗎,做報(bào)表的時(shí)候,不太懂,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-11-19 23:20

您好。實(shí)際收款1000所以入了銀行存款

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齊紅老師 解答 2021-11-19 23:21

您好,您給對(duì)方的確是需要提供1200元的收入

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快賬用戶9772 追問 2021-11-19 23:56

你好,我們是餐飲公司,那我們贈(zèng)送的這200元,要不要結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,謝謝,不太懂,結(jié)轉(zhuǎn)的金額是多少呢

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齊紅老師 解答 2021-11-19 23:59

您好,一樣需要結(jié)轉(zhuǎn)成本啊

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齊紅老師 解答 2021-11-19 23:59

花了多少材料就結(jié)轉(zhuǎn)多少成本啊

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快賬用戶9772 追問 2021-11-20 00:04

你好,這個(gè)收入雖然是1200,但是費(fèi)用是200,算利潤的時(shí)候也會(huì)減去費(fèi)用對(duì)吧,所以利潤也不會(huì)變高是吧

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齊紅老師 解答 2021-11-20 00:14

您好。可以這樣去理解

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快賬用戶9772 追問 2021-11-20 10:28

你好,餐飲公司采購報(bào)銷制度流程是什么,有沒有流程文檔啊,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-11-20 10:29

貴司還沒有的么?您可以百度一下或者自己草擬

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齊紅老師 解答 2021-11-20 10:30

拿發(fā)票來報(bào)銷,然后找領(lǐng)導(dǎo)簽字

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快賬用戶9772 追問 2021-11-20 11:19

你好,馬上要期初建帳,關(guān)于充值這塊的,假如結(jié)點(diǎn)是這個(gè)月10號(hào),那么充值這塊的期初帳怎么建呢,是要確定銀行充值的營業(yè)額是多少,然后對(duì)應(yīng)到預(yù)收賬款的金額,填到資產(chǎn)負(fù)債表上嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-20 12:07

是要確定銀行充值的營業(yè)額是多少,然后對(duì)應(yīng)到預(yù)收賬款的金額,填到資產(chǎn)負(fù)債表上。是的

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齊紅老師 解答 2021-11-20 12:07

您好。期初金額0。謝謝

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快賬用戶9772 追問 2021-11-20 12:14

你好,麻煩問一下,這個(gè)建期初上的銀行存款,公司有私戶也有公戶,那么這個(gè)合計(jì)額是填兩個(gè)總的合計(jì)額,對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2021-11-20 14:18

您好,填寫公賬上的金額。謝謝

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快賬用戶9772 追問 2021-11-20 15:02

你好,中途建帳,不做期初,會(huì)有什么影響

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齊紅老師 解答 2021-11-20 15:05

您好,數(shù)據(jù)不夠準(zhǔn)確的。謝謝

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快賬用戶9772 追問 2021-11-20 15:19

那可不可以期初是0呢,會(huì)有什么影響呢,麻煩說具體點(diǎn),非常感謝,現(xiàn)在的會(huì)計(jì)不做期初,直接做賬,會(huì)有什么影響

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齊紅老師 解答 2021-11-20 15:24

您好。期初為0啥不建議的。

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快賬用戶9772 追問 2021-11-20 15:26

為什么呢 這個(gè)老板問的 我也回答不上來 麻煩問問 謝謝

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齊紅老師 解答 2021-11-20 15:28

比如您的應(yīng)收賬款,本來是5000元應(yīng)收,您的期初變0,那么就意味著賬上別人不欠您的錢,您也收不到別人的錢

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