您好 借:銀行存款1000 借:銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款1200
老師,我是小規(guī)模內(nèi)賬,我公司代理銷售甲公司的A產(chǎn)品2000套,沒有進(jìn)貨,直接線上銷售的,銷售的收入10萬直接進(jìn)入我公司賬戶了。然后我公司再給總公司成本4萬和平臺(tái)費(fèi)600,快遞費(fèi)1000。 請問,這種情況如何入賬。 我下面這樣做是否正確。 做收入時(shí) 借:銀行存款 A產(chǎn)品 100000 貸:主營業(yè)務(wù)收入—A產(chǎn)品 100000 做成本時(shí): 借:主營業(yè)務(wù)成本 —A產(chǎn)品4萬 平臺(tái)費(fèi)600 快遞費(fèi)1000 貸:應(yīng)付賬款—甲公司41600 老師,我用應(yīng)付賬款可以嗎,我總覺得不對(duì),如果不對(duì),老師請幫我分析下正確的分錄
我們是餐飲公司,做的內(nèi)帳,沒有發(fā)票,顧客充卡,比如充1000送200,這個(gè)200要做成銷售費(fèi)用的話,收入就是1200,老板說不做成費(fèi)用,不體現(xiàn),沒搞懂,網(wǎng)上搜的是借銀行存款,銷售費(fèi)用,貸預(yù)收賬款,實(shí)際就收到了1000元,還是借銀行存款1000貸預(yù)收賬款1000啊,謝謝
你好,我公司是做體育行業(yè)的,小規(guī)模企業(yè),屬于服務(wù)行業(yè) 情況是這樣的:顧客辦理會(huì)員卡充值1000元贈(zèng)送100元 并開具普票,先從第三方軟件付款,然后在到達(dá)對(duì)公賬戶。充值時(shí)分錄:借 銀行存款990 財(cái)務(wù)費(fèi)用10 銷售費(fèi)用100 貸 預(yù)收賬款(卡號(hào)?姓名)1100 消費(fèi)時(shí):借:預(yù)收賬款300 貸:主營業(yè)務(wù)收入300 問題一:會(huì)計(jì)分錄這樣做對(duì)么? 問題二:贈(zèng)送的100元在消費(fèi)時(shí)是否也計(jì)入收入? 問題三:消費(fèi)時(shí)貸計(jì)的應(yīng)交稅費(fèi)按照收入來計(jì)算稅費(fèi)么?因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)賬很亂,開的發(fā)票也對(duì)不上,不知道是誰開的發(fā)票。在計(jì)提增值稅的時(shí)候還有其他方法么?
你好老師,購入公司包裝貨物用紙箱時(shí),在沒有收到發(fā)票做了一筆借銷售費(fèi)用貸銀行存款,等收到發(fā)票又做了一筆借庫存商品,貸應(yīng)付賬款,確認(rèn)當(dāng)期收入,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,同時(shí)借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。問題一是收到發(fā)票前做了銷售費(fèi)用,后來收到發(fā)票又入庫結(jié)轉(zhuǎn)了成本,等于重復(fù)做了成本和費(fèi)用,需要紅沖一筆。具體紅沖那一筆。問題二是紙箱做到了主營業(yè)務(wù)收入里面合適嗎?不合適的話怎么調(diào)賬。問題是三季度報(bào)表已出的,調(diào)的話怎么不影響。謝謝老師
旅游公司內(nèi)賬。相當(dāng)于是員工自己付錢買的,價(jià)格一樣,只不過是公司這邊幫忙采購,然后我們先收了員工的錢。我們已經(jīng)收了員工購買棕子的錢30元/盒,做賬是借銀行存款15*30=450元,貸其他業(yè)務(wù)收入450,然后后面付了款開發(fā)票報(bào)銷時(shí),能不能直接沖賬借其他業(yè)務(wù)收入,貸銀行存款,就不用走應(yīng)付賬款這個(gè)科目了,還是說一定要走應(yīng)付賬款這個(gè)科目,,因?yàn)樵臼窍胱哔M(fèi)用去報(bào)銷,然后收錢時(shí)就先計(jì)入了其他業(yè)務(wù)收入,但是好像計(jì)入費(fèi)用報(bào)銷也不知道行不行,如果可以計(jì)入費(fèi)用報(bào)銷的話也不知道用什么科目。老師,你們這個(gè)我追問不了只能一遍一遍的粘貼來問您老師的回答:您好,買的時(shí)候借:其他應(yīng)收款貸:銀行450員工給錢時(shí)借:銀行450貸:其他應(yīng)收款450收入什么都不用做的。我的追問:那我是上個(gè)月做的賬,已經(jīng)結(jié)賬,報(bào)表已經(jīng)發(fā)給領(lǐng)導(dǎo)了,不想返回去重新做賬,而且當(dāng)時(shí)是收了好幾個(gè)員工的錢,都是不同時(shí)間收的,一定要在這個(gè)月紅沖重新做嗎?不可以一筆做相反的分錄,借其他業(yè)務(wù)收入,貸銀行存款這樣做嗎?
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計(jì)算,期初是0,本年總?cè)霂?23.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點(diǎn)庫存67.95噸,求損耗率怎么算
老師,您好,我想問下長期應(yīng)付款到年末未確認(rèn)融資費(fèi)用攤銷前是先做付款分錄,再做攤銷嗎? 長期應(yīng)收款涉及的未實(shí)現(xiàn)融資收益到年末是先攤銷,再做收款分錄嗎? 為什么呢?
采購、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)期都是指什么
老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設(shè)貸款市場報(bào)價(jià)利率5年期是3.6%,請問每年利息各是多少,怎么算
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您好,老師。我們是一個(gè)物業(yè)公司,代運(yùn)營一個(gè)商業(yè)廣場,其中商鋪?zhàn)饨穑飿I(yè)費(fèi),供冷/供暖費(fèi)用,設(shè)備維修維護(hù)費(fèi),停車費(fèi)等等,全都是這個(gè)物業(yè)公司收費(fèi),開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費(fèi)外,其他的幾項(xiàng)費(fèi)用,開票時(shí)可以備注具體的費(fèi)用名稱及繳費(fèi)區(qū)間)嗎?比如供冷費(fèi) (20250615-20251015),煩請解答一下,謝謝!
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老師,A為公司股東,公司對(duì)外融資,B作為投資方收溢價(jià)2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實(shí)繳出資義務(wù)同時(shí)溢價(jià)的部分資金也能作為A的實(shí)繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
你好,實(shí)際收款沒有1200,這個(gè)銷售費(fèi)用跟收入有什么關(guān)系啊,收入多了200會(huì)有影響嗎,做報(bào)表的時(shí)候,不太懂,謝謝
您好。實(shí)際收款1000所以入了銀行存款
您好,您給對(duì)方的確是需要提供1200元的收入
你好,我們是餐飲公司,那我們贈(zèng)送的這200元,要不要結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,謝謝,不太懂,結(jié)轉(zhuǎn)的金額是多少呢
您好,一樣需要結(jié)轉(zhuǎn)成本啊
花了多少材料就結(jié)轉(zhuǎn)多少成本啊
你好,這個(gè)收入雖然是1200,但是費(fèi)用是200,算利潤的時(shí)候也會(huì)減去費(fèi)用對(duì)吧,所以利潤也不會(huì)變高是吧
您好。可以這樣去理解
你好,餐飲公司采購報(bào)銷制度流程是什么,有沒有流程文檔啊,謝謝
貴司還沒有的么?您可以百度一下或者自己草擬
拿發(fā)票來報(bào)銷,然后找領(lǐng)導(dǎo)簽字
你好,馬上要期初建帳,關(guān)于充值這塊的,假如結(jié)點(diǎn)是這個(gè)月10號(hào),那么充值這塊的期初帳怎么建呢,是要確定銀行充值的營業(yè)額是多少,然后對(duì)應(yīng)到預(yù)收賬款的金額,填到資產(chǎn)負(fù)債表上嗎
是要確定銀行充值的營業(yè)額是多少,然后對(duì)應(yīng)到預(yù)收賬款的金額,填到資產(chǎn)負(fù)債表上。是的
您好。期初金額0。謝謝
你好,麻煩問一下,這個(gè)建期初上的銀行存款,公司有私戶也有公戶,那么這個(gè)合計(jì)額是填兩個(gè)總的合計(jì)額,對(duì)吧
您好,填寫公賬上的金額。謝謝
你好,中途建帳,不做期初,會(huì)有什么影響
您好,數(shù)據(jù)不夠準(zhǔn)確的。謝謝
那可不可以期初是0呢,會(huì)有什么影響呢,麻煩說具體點(diǎn),非常感謝,現(xiàn)在的會(huì)計(jì)不做期初,直接做賬,會(huì)有什么影響
您好。期初為0啥不建議的。
為什么呢 這個(gè)老板問的 我也回答不上來 麻煩問問 謝謝
比如您的應(yīng)收賬款,本來是5000元應(yīng)收,您的期初變0,那么就意味著賬上別人不欠您的錢,您也收不到別人的錢