您好 請(qǐng)問包裝貨物用紙箱會(huì)單獨(dú)收取費(fèi)用嗎
老師,我們公司上一任會(huì)計(jì)做的21年有筆錯(cuò)賬,實(shí)際發(fā)票已收到,暫估沒沖,入賬了不同商品的庫存,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,暫估金額大于發(fā)票金額,這該怎么更正?比如21年有筆貨物做了A產(chǎn)品的暫估,發(fā)票金額900,暫估了3000,做錯(cuò)賬時(shí)做成 購入時(shí)發(fā)票未到,貨物到了 借:庫存商品——A產(chǎn)品 3000 貸:應(yīng)付賬款——暫估入庫3000 出售時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本3000 貸:庫存商品——A產(chǎn)品3000 收到發(fā)票時(shí)沒有沖這筆暫估,本來是A產(chǎn)品而入賬入成了另一個(gè)B商品的庫存 借:庫存商品——B產(chǎn)品 900 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)117 貸:銀行存款 1017 到2022年了怎么更正2021年這筆錯(cuò)賬
老師您好,我們是一家一般納稅人的商貿(mào)公司,我之前材料沒有回來暫估材料借:庫存商品 5000 貸:應(yīng)付賬款 5000同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫存商品5000 材料發(fā)票回來了,我紅沖了借:庫存商品-5000貸:應(yīng)付賬款-5000;沒有紅沖成本,然后我就按照發(fā)票的實(shí)際金額入賬借:庫存商品4425應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)575貸:應(yīng)付賬款5000,銷售的時(shí)候我借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 主營業(yè)務(wù)收入同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,請(qǐng)問老師我是不是成本重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了
老師您好,我們是一家一般納稅人的商貿(mào)公司,我之前材料沒有回來暫估材料借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品材料發(fā)票回來了,我紅沖了借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款;沒有紅沖成本,然后我就按照發(fā)票的實(shí)際金額入賬借:庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸:應(yīng)付賬款,銷售的時(shí)候我借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 主營業(yè)務(wù)收入同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,請(qǐng)問老師我是不是成本重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了
剛?cè)胧滞赓~,想問一下購入紙箱在沒收到發(fā)票的時(shí)候做了一筆借:銷售費(fèi)用貸銀行存款,收到發(fā)票以后沒注意前面的賬,又做了借:庫存商品貸應(yīng)付賬款。同時(shí)也出了庫存并且結(jié)轉(zhuǎn)了成本。這筆重復(fù)的我怎么調(diào)賬呢。
你好老師,購入公司包裝貨物用紙箱時(shí),在沒有收到發(fā)票做了一筆借銷售費(fèi)用貸銀行存款,等收到發(fā)票又做了一筆借庫存商品,貸應(yīng)付賬款,確認(rèn)當(dāng)期收入,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,同時(shí)借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。問題一是收到發(fā)票前做了銷售費(fèi)用,后來收到發(fā)票又入庫結(jié)轉(zhuǎn)了成本,等于重復(fù)做了成本和費(fèi)用,需要紅沖一筆。具體紅沖那一筆。問題二是紙箱做到了主營業(yè)務(wù)收入里面合適嗎?不合適的話怎么調(diào)賬。問題是三季度報(bào)表已出的,調(diào)的話怎么不影響。謝謝老師
老師,那我做賬的時(shí)候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時(shí)候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費(fèi)也是按扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎
老師匯算清繳的時(shí)候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費(fèi)1000其中100無票,是不是匯算期間費(fèi)用差旅費(fèi)就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時(shí)候是做1000的差旅費(fèi)然后自己登記無票臺(tái)賬100嗎?還是做賬的時(shí)候就把無票提現(xiàn)出來
老師如果稅務(wù)系統(tǒng)沒有核定公會(huì)經(jīng)費(fèi)也要交嗎
老師,所有單位都要交公會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
老師那餐飲行業(yè)的采購的蔬菜可以一次計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本嗎?不通過原材料
老師那餐飲行業(yè)購買的蔬菜先計(jì)入原材料然后根據(jù)收入再一次結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本對(duì)吧
老師比如餐飲行業(yè)屬于服務(wù)行業(yè),你說可以先把費(fèi)用歸集到勞務(wù)成本再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,難道購買的蔬菜也可以先計(jì)入勞務(wù)成本嗎?勞務(wù)成本不是歸集工資的嗎
活牲畜牛羊,免征增值稅嗎?免企所得稅嗎?
老師服務(wù)企業(yè)先歸集到相關(guān)成本最終轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本是先歸集到那個(gè)科目,可以一次歸集到主營業(yè)務(wù)成本嗎
對(duì),購進(jìn)紙箱得需要支付成本費(fèi)老師。
不單獨(dú)收費(fèi)用,只是單純的用做貨物的外包裝
我的意思是您包裝產(chǎn)品的時(shí)候 會(huì)向客戶收取費(fèi)用嗎
不收費(fèi)用
那應(yīng)該計(jì)入銷售費(fèi)用科目哈 后來收到發(fā)票又入庫結(jié)轉(zhuǎn)了成本,把成本的分錄紅沖 紙箱做到了主營業(yè)務(wù)收入? 您不是不收費(fèi)用嗎 怎么會(huì)有收入? 應(yīng)該是計(jì)入了主營業(yè)務(wù)成本吧?
這不就是說做錯(cuò)了老師,在確認(rèn)收入的時(shí)候當(dāng)庫存做銷貨單了,然后生憑證就是借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入了
那把后面的關(guān)于包裝物分錄都要紅沖 只保留一筆分錄?借銷售費(fèi)用貸銀行存款 調(diào)整到四季度 不要去動(dòng)三季度的帳
謝謝老師。
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問