你好; 是的。 也得按10%來(lái)提取法定盈余公積的
老師好,2019年我沒(méi)有計(jì)提法定盈余公積,現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提,分錄為借 利潤(rùn)分配提取盈余公積,貸 盈余公積法定盈余公積。分錄是否正確,我在9月份補(bǔ)提的時(shí)候,是否需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄?結(jié)轉(zhuǎn)分錄是不是借 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸 利潤(rùn)分配提取盈余公積?
我公司盈利了是否一定要提法定盈余公積金?
老師,你好,公司盈利了,但是沒(méi)分紅,是否一樣要提取法定盈余公積?
老師你好,問(wèn)一下賬面上掛了以前年度計(jì)提的法定盈余公積,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),我現(xiàn)在可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎?以前做的 借:利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積 210652.9 貸:盈余公積-法定盈余公積 210652.9 我現(xiàn)在能否這樣結(jié)轉(zhuǎn)呢? 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 210652.9 貸:利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積210652.9
老師,本年凈利潤(rùn)是171031.79,是不是按照10%提取法定盈余公積就行了?是不是借:利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積 17103.18 貸:盈余公積-法定盈余公積 17103.18
老師客戶另外收了8個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn)、本來(lái)貨物1000、 客戶轉(zhuǎn)對(duì)公1080 那我開(kāi)多少金額的票給客戶呢
我們是銷售方,購(gòu)進(jìn)方需要紅沖開(kāi)給我們的部分發(fā)票,這個(gè)是我們銷售方開(kāi)嗎?還是購(gòu)進(jìn)方開(kāi)了給我們確認(rèn)?
老師,需要一個(gè)銷貨清單模板?
老師,或有事項(xiàng)這章,比如基本確定可以從保險(xiǎn)公司獲得的補(bǔ)償為什么不能沖減預(yù)計(jì)負(fù)債的金額,而是沖減營(yíng)業(yè)外支出的金額
有個(gè)工人去大廳開(kāi)了裝卸搬運(yùn)服務(wù)的發(fā)票給我們,這個(gè)算勞務(wù)發(fā)票嗎,發(fā)標(biāo)上面寫得有我們要代扣代繳勞務(wù)所得的,但不清楚屬不屬于明年的綜合所得匯算清繳項(xiàng)目
公司開(kāi)戶費(fèi) 網(wǎng)銀管理費(fèi)可以不記賬嗎
是不是只要跟工地掛鉤的勞務(wù),都不能開(kāi)勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi)?
國(guó)際稅收到計(jì)算題,為什么在國(guó)外已經(jīng)交了所得稅還要再預(yù)提所得稅
會(huì)計(jì)學(xué)堂在哪里下載出貨單
老師,請(qǐng)問(wèn)建筑企業(yè)掛靠方通過(guò)什么戶把掛靠費(fèi)給被掛靠方?
老師,預(yù)提的費(fèi)用,匯算清繳前還沒(méi)收到發(fā)票,做了調(diào)增。我賬上是否要對(duì)應(yīng)調(diào)整到利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)?還是不用調(diào)整,一直掛在賬上?
你好;? 匯算調(diào)整哈 。? 賬上不動(dòng)的哦 。? ? 不改? ?