第一個(gè)做預(yù)收賬款。第二個(gè)做預(yù)收賬款60%減去12%。
內(nèi)賬 10月初預(yù)收客戶的60%的貨款,10月中退回12%的返點(diǎn)給客戶,12月份發(fā)貨,1月客戶再付40%的貨款, 會(huì)計(jì)分錄 10月初: 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 10月中 借: ???? 貸:銀行存款 12月: 借:應(yīng)收賬款 40% 預(yù)收賬款 ???? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 第一個(gè)?記什么科目 第二個(gè)?金額應(yīng)該寫多少
老師你好 我們11月跟客戶簽訂外貿(mào)合同, 11月跟工廠簽訂內(nèi)貿(mào)合同 借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款 12月發(fā)貨報(bào)關(guān) 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 12月收到工廠的票 沖紅11月的庫存商品和應(yīng)付賬款 借:庫存商品 應(yīng)交稅款 貸:應(yīng)付賬款 1月收到客戶付款: 借:銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 匯兌損益 貸:應(yīng)收賬款 1月付款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 這樣整個(gè)流程對(duì)嗎?
老師,我12月退回客戶一部分貨款,應(yīng)該是借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款 ,但是我12月做錯(cuò)了分錄沖了收入,借:收入 貸:銀行存款,我1月份調(diào)整分錄應(yīng)該負(fù)數(shù)沖銷,再做正確的 ,還是只能用以前年度損益調(diào)整這科目做。
老師,我們公司11月預(yù)收客戶貨款100元,其中20元是要退回給客戶的,分錄是:借銀行存款20元,貸預(yù)收賬款80元,其他應(yīng)付款20元,12月出貨的時(shí)候貨款是80元,運(yùn)費(fèi)5元,在那20元沖減,那么分錄該怎么寫?
7月31號(hào)收到款未發(fā)貨未開票 借銀行存款30萬 貸預(yù)收賬款商家30萬 轉(zhuǎn)賬給總部10萬讓總部代開發(fā)票 總部7月未給客戶開票 借應(yīng)付賬款總部10萬 貸銀行存款10萬 8月1號(hào)不轉(zhuǎn)總部款讓總部替分公司開票了 20萬先不轉(zhuǎn)了 7月只轉(zhuǎn)了10萬算還總部欠款了吧 那分公司賬上還有20萬 【等8月發(fā)貨了客戶收到貨無誤】就需要做 借應(yīng)收賬款30萬 貸主營業(yè)務(wù)收入28萬 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額2萬 借主營業(yè)務(wù)成本25萬 貸庫存商品25萬 借銀行存款30萬 貸應(yīng)收賬款30萬 就這些了吧? 那怎么把預(yù)付賬款30萬沖掉呢?
老師,我們公司開超市,然后盤點(diǎn)了需要出具盤點(diǎn)報(bào)表,報(bào)表需要說明盤點(diǎn)盈虧的原因,這個(gè)報(bào)表有格式或者模版嗎,發(fā)我一下,謝謝
外商企業(yè)有沒有規(guī)定說要用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?懂的老師來詳細(xì)說說
服務(wù)性質(zhì)公司,財(cái)務(wù)證據(jù)鏈:發(fā)票、資金、合同,可以嗎
小規(guī)模賣公車要交什么稅
老師,我想問下我們一般銀行付款才會(huì)入費(fèi)用,一般不計(jì)提工資,發(fā)放工資直接入管理費(fèi)用,這種情況23年開始發(fā)放工資就沒那么及時(shí)了,有員工次年5月之前沒發(fā)放的部分我就計(jì)提了,但是大部分員工一般次年5月之前就把上一年度的工資全部發(fā)放完成了,這種情況這在次年五月發(fā)放完的工資也要計(jì)提?如果不計(jì)提可以?次年發(fā)放時(shí)直接入費(fèi)用
老師,機(jī)器設(shè)備上的水路濾芯,開票時(shí)大類屬于哪種呢
老師,我們公司名下賣車,貸款還有一部分,是公司法人貸款,法人需要先把剩余貸款付完,才能轉(zhuǎn)售,那法人剩余貸款還完,我是不是需要把法人還的這部分貸款給他用公戶轉(zhuǎn)過去,賣的車款需要打入公戶?
郭老師,民間非營利組織,發(fā)現(xiàn)前任財(cái)務(wù)多做了一筆收入,然后費(fèi)用重復(fù)計(jì)算了這個(gè)現(xiàn)在怎么做呢跨年了現(xiàn)在怎么做賬
我去年12月支付一筆境外費(fèi)用Api審核費(fèi),當(dāng)時(shí)沒代扣代繳所得稅,在今天4月補(bǔ)交了稅款,今年匯算用調(diào)增嗎?
年底存貨盤虧,暫時(shí)放在待處理財(cái)產(chǎn)損益,但我看資產(chǎn)負(fù)債表中沒有這個(gè)科目,應(yīng)該放在哪里?暫時(shí)不想入管理費(fèi)用,不想進(jìn)損益。
這個(gè)12%的返點(diǎn)不是應(yīng)該屬于費(fèi)用嗎?
這樣按你實(shí)際業(yè)務(wù)來就可以的,正常的應(yīng)該是視同銷售,借銷售費(fèi)用貸預(yù)收賬款,借預(yù)收賬款第二個(gè)金額是72%。
會(huì)計(jì)分錄 10月初: 借:銀行存款 60% 貸:預(yù)收賬款 60% 10月中 借: 銷售費(fèi)用 12% 貸:銀行存款 12% 12月: 借:應(yīng)收賬款 40% 預(yù)收賬款 48% 貸:主營業(yè)務(wù)收入 是這么寫嗎?但主營業(yè)務(wù)收入是12月份,這個(gè)費(fèi)用不是應(yīng)該算在12月份嗎?
這個(gè)預(yù)收賬款不對(duì),預(yù)收賬款應(yīng)該是60%
你十月份支付出去的,做到十月份費(fèi)用里邊。