你好,稅務(wù)局給你們退回32萬(wàn)的稅款來(lái)嘛,一般是不退稅的。申報(bào)你的負(fù)數(shù)銷售額。
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人本年第三季度銷售額為35萬(wàn),開(kāi)具增值稅電子普通發(fā)票,已申報(bào)納稅。但是第四季度發(fā)生第三季度的銷售退回,將第三季度開(kāi)具的8萬(wàn)元發(fā)票作廢,那么此時(shí)第三季度銷售額為27萬(wàn)元,是否可以享受小規(guī)模納稅人季度銷售額不滿30萬(wàn)免征增值稅的優(yōu)惠,對(duì)第三季度已經(jīng)繳納的稅款申請(qǐng)退稅或者以后期間抵減?
老師,二季度開(kāi)了50萬(wàn),繳納增值稅5000元,在三季度時(shí)被退回32萬(wàn)的發(fā)票,3季度已經(jīng)紅沖,但是三季度又給別人家開(kāi)出去17萬(wàn)的稅票,這種怎么更正
我是小規(guī)模 第二季度的一張專票稅率開(kāi)成1%的 但是申報(bào)繳納增值稅的時(shí)候按照3%交款 第三季度這張1%的專票我收回并開(kāi)了紅字信息表后又給補(bǔ)開(kāi)了3%的發(fā)票 那么我第三季度應(yīng)該交多少增值稅 不要不要減去2%的稅額后在繳納
我們是小規(guī)模企業(yè),第四季度開(kāi)了69萬(wàn)元的專票,69萬(wàn)元包括開(kāi)給了第一,第二,第三季度的發(fā)票,然后這三個(gè)季度都已經(jīng)分別更正申報(bào)了稅款,現(xiàn)在第四季度申報(bào)的時(shí)候是不是要把簽名三個(gè)季度已經(jīng)申報(bào)的合計(jì)29萬(wàn)元扣除出來(lái)
老師,小規(guī)模公司第二季度開(kāi)的31萬(wàn)的發(fā)票,第三季度紅沖了,變成負(fù)數(shù),且第三季度又沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在報(bào)增值稅報(bào)不了,顯示負(fù)數(shù),去大廳修改,稅務(wù)人員說(shuō)不能修改,請(qǐng)問(wèn)怎么操作呢?
老師,就是現(xiàn)在不是申報(bào)24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報(bào)表需要更正申報(bào)么
請(qǐng)問(wèn)有限公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個(gè)人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農(nóng)產(chǎn)品稅率3%的專票,可以按照9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅?
老師你好,能否請(qǐng)肖曉老師把3-6月份的手工賬資料發(fā)過(guò)來(lái)一下,我買(mǎi)的是399的全盤(pán)實(shí)操課,課程結(jié)束了沒(méi)來(lái)得及跟,現(xiàn)在跟回放想做手工賬
我們剛成立了一個(gè)公司,營(yíng)業(yè)范圍里有制造和銷售,但是前期因?yàn)楦鞣矫孢€不成熟,所以先以商貿(mào)為主,生產(chǎn)后期再說(shuō)。那我們?cè)诮o稅務(wù)局出口退稅備案的時(shí)候是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)?
老師 成本結(jié)轉(zhuǎn) 要做進(jìn)銷存報(bào)表吧 有公司的表才做到25年1月 有個(gè)公司的進(jìn)項(xiàng)存表只有23年數(shù)據(jù) 前任會(huì)計(jì)做賬是暫估的嗎 那我這怎么辦呢 先暫估成本 再一點(diǎn)點(diǎn)補(bǔ)上表嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)如果財(cái)務(wù)鋼琴能彈到九級(jí),財(cái)會(huì)考到高會(huì),會(huì)不會(huì)讓老板很欣賞?
老師,這個(gè)題怎么做呢?
這個(gè)題怎么做?幫我看一下唄
請(qǐng)問(wèn)老師,如果我匯算納稅調(diào)增工資明細(xì)表可以嗎?不去調(diào)整申報(bào)表