同學(xué)您好,買的時候有沒有抵扣過增值稅
銷售2016年10月購進(jìn)作為固定資產(chǎn)使用過的進(jìn)口摩托車5輛,開具增值稅專用發(fā)票,上面注明每輛取得銷售額1萬元,怎么計算應(yīng)納稅額?
1. 某家電商場為增值稅一般納稅人,2020年10月購銷業(yè)務(wù)如下: (1) 購入彩電一批,取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明價、稅款分別為640000元、102400元。取得的法定扣稅憑證已在當(dāng)月通過主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)證。 (2) 銷售商上月購入的空調(diào)40臺(進(jìn)價3500元/臺),每臺零售價4640元,并實(shí)行 買一贈一方式,贈送的小家電零售價為116元/件。 (3) 采取以舊換新方式銷售手機(jī)300部,舊手機(jī)收購價100元/部,新手機(jī)零售價為 2320元。 (4) 采用分期收款方式銷售上月購進(jìn)的冰柜10臺,每臺零售價9280元,合同規(guī)定 當(dāng)月收款50%,余款再分5個月收回。 (5) 銷售2016年10月購入作為固定資產(chǎn)使用過的小貨車一臺,開具增值稅發(fā)票, 上面注明不含稅銷售額為5萬元。 要求: (1) 計算業(yè)務(wù)(2)的銷項(xiàng)稅額。 ②閭田圍 計算業(yè)務(wù)(3)的銷項(xiàng)稅額。 計算業(yè)務(wù)(4)的銷項(xiàng)稅額。 計算業(yè)務(wù)(5)的銷項(xiàng)稅額。 計算該商場當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
銷售2016年10月購入作為固定資產(chǎn)使用過的小貨車一臺,開具增值稅發(fā)票,上面注明不含稅銷售額為5萬元。求銷項(xiàng)稅額?
(4)銷售2016年10月購進(jìn)作為固定資產(chǎn)使用過的進(jìn)口摩托車5輛,開具增值稅專用發(fā)票,上面注明每輛取得銷售額1萬元。(5)購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,上面注明的貨款金額60萬元、稅額7.8萬元;另外支付購貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬元,取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,上面注明的稅額0.54萬元。怎么計算它的應(yīng)稅金額
銷售2016年10月購進(jìn)作為固定資產(chǎn)使用過的進(jìn)口摩托車5輛,開具增值稅專用發(fā)票,上面注明每輛取得銷售額一萬元。計算銷售使用過的摩托車應(yīng)納稅額。
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)