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銷售2016年10月購進(jìn)作為固定資產(chǎn)使用過的進(jìn)口摩托車5輛,開具增值稅專用發(fā)票,上面注明每輛取得銷售額1萬元,怎么計算應(yīng)納稅額?

2021-09-28 17:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-28 17:13

同學(xué)你好 你是要算銷項嗎

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快賬用戶6913 追問 2021-09-28 17:14

是的吧,2016年購進(jìn)的也沒說有沒有抵扣進(jìn)項稅

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齊紅老師 解答 2021-09-28 17:22

這個肯定抵扣了 這個時候可以抵扣 那就是1除以(1%2B13%)*13% 這樣說

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快賬用戶6913 追問 2021-09-28 17:36

所以,進(jìn)項是已經(jīng)抵扣了,不用管了,現(xiàn)在就算銷項稅就可以了是嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-28 17:42

嗯 直接算銷項就可以的

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快賬用戶6913 追問 2021-09-28 17:55

謝謝老師~

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齊紅老師 解答 2021-09-28 17:58

滿意請給五星好評,謝謝

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你好,計算銷售使用過的摩托車,增值稅應(yīng)納稅額=5*10000/1.03*2% (假設(shè)進(jìn)項稅額沒有抵扣)
2022-04-05
你好,計算銷售使用過的摩托車,增值稅應(yīng)納稅額=5*10000/1.03*2%
2022-04-05
同學(xué)你好 你是要算銷項嗎
2021-09-28
1萬乘以13%,按照這個來。
2023-12-04
使用過的固定資產(chǎn)原來沒有抵扣的,現(xiàn)在可以開3%的發(fā)票,僅按2%。
2023-12-04
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