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(4)銷售2016年10月購進作為固定資產(chǎn)使用過的進口摩托車5輛,開具增值稅專用發(fā)票,上面注明每輛取得銷售額1萬元。(5)購進貨物取得增值稅專用發(fā)票,上面注明的貨款金額60萬元、稅額7.8萬元;另外支付購貨的運輸費用6萬元,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,上面注明的稅額0.54萬元。怎么計算它的應(yīng)稅金額

2021-12-05 23:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-06 02:23

你好需要計算做好了給你

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-06 05:20

業(yè)務(wù)4應(yīng)交增值稅銷項稅5*1*0.13=0.65

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-06 05:21

業(yè)務(wù)5可以抵扣進項稅額7.8+0.54=8.34

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你好需要計算做好了給你
2021-12-06
允許抵扣的金額就是7.54萬
2023-12-04
您好 可抵扣進項稅額7.8%2B0.54=8.34
2022-03-18
你好,計算銷售使用過的摩托車,增值稅應(yīng)納稅額=5*10000/1.03*2% (假設(shè)進項稅額沒有抵扣)
2022-04-05
您好 當月允許抵扣進項稅額的合計數(shù) 7.8%2B6*0.09=8.34
2022-06-08
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