同學(xué)你好,是的,你理解正確。
增值稅金額為零,無(wú)論是銷項(xiàng)抵扣完還是沒(méi)有銷售收入,只要金額為零是不是申報(bào)就可以了,不用點(diǎn)實(shí)時(shí)扣款
留抵退稅后,納稅申報(bào)表中,加計(jì)抵減額申報(bào)表上余額沒(méi)有變化,這樣是不是就不用調(diào)減對(duì)應(yīng)的加計(jì)遞減額了,以后有收入,可以繼續(xù)抵扣增值稅銷項(xiàng)稅么?
老師好,我公司因?yàn)闆](méi)有收入沒(méi)有銷項(xiàng),從注冊(cè)到現(xiàn)在都是零申報(bào)增值稅,其實(shí)有進(jìn)項(xiàng),在報(bào)稅的時(shí)候不填寫進(jìn)項(xiàng)那張表可以嗎,會(huì)影響將來(lái)有收入再抵扣嗎
老師還有個(gè)問(wèn)題想問(wèn)您,就是我進(jìn)了10臺(tái)車,但我只賣了2臺(tái),我的進(jìn)項(xiàng)是不是只能勾選兩臺(tái)車的進(jìn)項(xiàng)抵扣增值稅可以一次性全部抵扣,我還以為是一個(gè)銷項(xiàng)對(duì)應(yīng)一個(gè)進(jìn)項(xiàng)呢?如果型號(hào)等不一樣,也可以一次性全部抵扣嗎?這樣抵扣完后,后期的銷售就沒(méi)有可以抵扣的,全額繳稅了是嗎?
新辦企業(yè)出差買辦公用品的可抵扣進(jìn)項(xiàng)因?yàn)闆](méi)有銷售收入無(wú)銷項(xiàng),稅入待認(rèn)證還是開(kāi)始入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額等月底再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證?月底報(bào)稅不認(rèn)證可以增值稅零申報(bào)嗎?還是要填
火車票和機(jī)票的退票費(fèi)用能否計(jì)入差旅費(fèi)?
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策,研發(fā)直接投入占比費(fèi)用多少屬于合理范圍?
老師早上好 我們?nèi)ツ甑莫?jiǎng)金未計(jì)提 在今年發(fā)放的時(shí)候做的今年的費(fèi)用 這樣要調(diào)整之前的賬嗎 需要調(diào)減今年的費(fèi)用嗎
一般納稅人,即使開(kāi)了普票,銷項(xiàng)也是按照票面注明的稅額統(tǒng)計(jì)?
老師,我們和一家生物資源儲(chǔ)存商家建立合作關(guān)系。主要業(yè)務(wù)是:我們給他們找客戶,我們掙信息費(fèi)。(我們給他們打合作款100萬(wàn)。比如我們介紹一個(gè)客戶,和客戶談的價(jià)錢是10萬(wàn),他們從合作款里面扣除5萬(wàn),等于我們掙5萬(wàn))。我想問(wèn)一下,客戶現(xiàn)在要把十萬(wàn)元打給我們公司,他們從我們合作款里面扣除5萬(wàn)元。我們應(yīng)該和客戶商定代收協(xié)議嗎??
請(qǐng)問(wèn)單位變更了稅務(wù),三方協(xié)議也要去更新才能使用?
老師,單位購(gòu)入貨物時(shí)應(yīng)付帳款是50000元,實(shí)際支付時(shí)支付了48000元,剩余的2000元供應(yīng)商說(shuō)是給的提成,這個(gè)2000該怎么記帳呢。
老師,發(fā)票提額臨時(shí)的和定期的分別要多久,不要說(shuō)打12366,不方便
老師好!殘疾人申報(bào)表里上年工資總額沒(méi)有數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么填寫?
您好~想咨詢下:采購(gòu)業(yè)務(wù),如果約定收入為6萬(wàn),成本價(jià)是6*0.8,這個(gè)一般是什么邏輯?0.8是雙方提前計(jì)算好的嗎,還是引用什么數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。
好的謝謝
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答你的問(wèn)題將會(huì)更加用心,謝謝。