你好,這個對企業(yè)是計入營業(yè)外收入。
老師,掛了應付賬款貨款為2000元、但是實際我們只給他們付了1200元,還有800元的貨物退還給供應商了,那這個應付賬款該怎么調(diào)
老師好!上月采購了一批貨1萬元,做了采購開單,生成的憑證是借庫存商品1萬,貸應付賬款1萬,這個月付款的時候因為貨品質(zhì)量有問題,就協(xié)商從貨款一萬中扣2000下來,最后實付8000,請問應付賬款怎么平掉這2000塊呢
郭老師,我做3月份賬的時候有點糊涂了,譬如3月采購應支付貨款10萬元但實際支付6萬元,差額4萬元是供應商之前應該返還給公司的錢,就這樣抵了4萬,該怎么做賬呀?老師我現(xiàn)在都有點亂了,老板有兩個公司,老板的a公司去年就簽了習酒代理,給習酒供應商付了代理費用等,但從今年開始有我公司新成立的對接習酒供應商的業(yè)務,有很多業(yè)務是我公司先墊付在有供應商返還給我公司或者a公司,1月份供應商要給返款所以我公司給開了發(fā)票,但這筆款應該是a公司的,我該怎么做賬呢、?到3月份我公司采購了假如貨款100萬,但實際支付了60萬,有40萬元供應商就用本該返還給a公司的款給相抵了,現(xiàn)在這別業(yè)務該怎么記賬呢
郭老師,我做3月份賬的時候有點糊涂了,譬如3月采購應支付貨款10萬元但實際支付6萬元,差額4萬元是供應商之前應該返還給公司的錢,就這樣抵了4萬,該怎么做賬呀?老師我現(xiàn)在都有點亂了,老板有兩個公司,老板的a公司去年就簽了習酒代理,給習酒供應商付了代理費用等,但從今年開始有我公司新成立的對接習酒供應商的業(yè)務,有很多業(yè)務是我公司先墊付在有供應商返還給我公司或者a公司,1月份供應商要給返款所以我公司給開了發(fā)票,但這筆款應該是a公司的,我該怎么做賬呢、?到3月份我公司采購了假如貨款100萬,但實際支付了60萬,有40萬元供應商就用本該返還給a公司的款給相抵了,現(xiàn)在這別業(yè)務該怎么記賬呢
老師,請問在付供應商應付賬款的的時候,直接扣除了手續(xù)費,分錄應該怎么做才平?應付賬款是1984.5,扣除了手續(xù)費5.5元,實際支付了1979元。這個做賬怎么做,應付賬款才會平呢?
老師好!個體戶是查賬征收,年利潤在300萬這樣,是按照什么稅率征收個人所得稅的,累進稅率是哪些
老師,請問私立民非學校的出租房收入開票是幾個點呢?要實際交稅嗎?
老師好!有沒有家庭補助協(xié)議的范本,謝謝老師。
老師,被審計單位職工供暖費未申報個稅,怎么才知道他們整改了申報了個稅?需提供什么資料?
老師我家一月份開了一張發(fā)票526000交了增值稅了,現(xiàn)在作廢了,對方?jīng)]用,我怎么做分錄老師,不打算退增值稅
你好,老師!現(xiàn)在出口申報由免抵退變成免稅的,進項稅需要轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出的金額是免抵退稅申報匯總表中的15項金額嗎?
老師,旅行設開具的航空運輸發(fā)票,電子稅務局發(fā)票系統(tǒng)里面沒有 可以計算抵扣進項稅額嗎
老師,以前月份已抵扣過的進項票有問題需要紅沖重新開具,進項已經(jīng)抵扣過了,增值稅也交過了,如果紅沖的話,在增值稅這方面會哪些問題需要改?在做賬方面怎么做呢?
老師請問建筑公司進材料應該記做什么科目?
新開營業(yè)執(zhí)照一般納稅人能申請出口退稅嗎
老師,單位職工在30人以下的企業(yè)可以不繳納工會經(jīng)費嗎。
你好,這個每個省不同,一般3年內(nèi),30人以內(nèi)可以
老師,電子稅務局己經(jīng)做了稅費種核定的需要交稅,沒有做稅費種核定的是不是就不用交稅。
你好,這個實際有發(fā)生,但是沒有核定,也是要交的。
麻煩老師我再問一下,小企業(yè)會計準則可以使用待處理財產(chǎn)損溢這個科目嗎。
你好,可以的呀。可以使用。
老師,處購產(chǎn)品贈送給關(guān)系客戶按要求是要視同銷售的,可不可以按個人銷費不抵扣進項稅額,在實際發(fā)生時借:管理費用-業(yè)務招待費,貸:銀行存款? ?,老師可不可以這樣做帳。
你好,操作是可以的了。