借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 -負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
“已經(jīng)認(rèn)證過的發(fā)票未抵扣怎么沖紅”,這個問題老師有考慮過進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的問題嗎?如果9月份收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,勾選抵扣,但申報是忘了填寫進(jìn)項(xiàng)稅額,按規(guī)定除客觀原因是不能做進(jìn)項(xiàng)抵扣了。然后10月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,開出了紅字信息表,10月份申報時,會要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅,怎么處理?
老師,1月份開的專票400萬。對方付款的時候做的是預(yù)付款。沒有抵扣這個專票。因?yàn)槭枪こ炭?。他們是想要等最后工程結(jié)束在開票。我們的進(jìn)項(xiàng)票也沒有開進(jìn)來。所以我2月份可以全部沖紅嗎?沖紅之后這個稅款2月份已經(jīng)繳納了增值稅等。沖紅之后。這個稅款可以轉(zhuǎn)到抵扣稅款里面嗎?還是3月份申報2月份的時候。需要在專票那填寫負(fù)數(shù)嗎?沖過的話稅務(wù)局會問嗎?
我們公司接過來一般納稅人要注銷,現(xiàn)在有個問題 23年開進(jìn)來的專票,去年已經(jīng)認(rèn)證抵扣過了,今年被對方紅沖掉了,3月份紅沖的,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)不夠,沒有及時抵扣補(bǔ)上,當(dāng)月形成1萬多的增值稅未交,4月開進(jìn)來的幾張進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣了,申報里面應(yīng)該怎么填
老師,以前月份已抵扣過的進(jìn)項(xiàng)票有問題需要紅沖重新開具,進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣過了,增值稅也交過了,如果紅沖的話,在增值稅這方面會哪些問題需要改?在做賬方面怎么做呢?
請問統(tǒng)一制作并要求員工工作時統(tǒng)一著裝的工作服應(yīng)計(jì)入什么科目?
請問專利年費(fèi)代理費(fèi),金額很小,計(jì)入什么科目
小規(guī)模8月份有一個實(shí)收資本 我9月份的時候需要報印花稅嗎
請問24年底較年初減少了0.005億元投資額,26年底較年初新增了0.01億元投資額,25年相較于24年的增長率怎么算
小規(guī)模8月份有一個實(shí)收資本 我9月份的時候需要報印花稅嗎
請問單位已經(jīng)注銷,現(xiàn)在稅務(wù)局打電話過來說有要補(bǔ)稅,怎么處理
生產(chǎn)企業(yè)成交方式CIF如何開出口發(fā)票
請問一下,工地上購買全站儀、水準(zhǔn)儀這些儀器大家是入哪個科目的?
老師,請問能給我提供一個商貿(mào)業(yè)會計(jì)和稅務(wù)打交道處理稅務(wù)問題的案例嗎?
個人所得稅預(yù)扣表,7個檔,平均到月具體能發(fā)下嘛
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后,之前交的增值稅不就少了嗎?對之前報的增值稅有影響嗎?還是說,這個月做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后,下個月報稅的時候按銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=應(yīng)交增值稅額,其他的不做操作了是嗎?
不影響以前月份的,只沖減做賬當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅