在今年發(fā)放的時候做的今年的費用,不用調(diào)整之前。也不用調(diào)減今年費用
老師今年年末有利潤,但是我們?nèi)ツ暧嬏岬膲馁~準(zhǔn)備,在今年銷售時實際發(fā)生壞賬損失了,匯算清繳時需要做調(diào)減,調(diào)整后不用交企業(yè)所得稅,那么我在今年年末還需要計提企業(yè)所得稅嗎?
老師 我在今年的時候調(diào)整了一筆分錄 本來是去年的費用 我在今年調(diào)到了去年 那么我在今年匯算去年的匯算清繳的時候我要納稅調(diào)減這一部分 那么我在明年匯算今年的時候需要做調(diào)整嗎
以前年度計提未發(fā)放的工資,今年實際發(fā)放的時候未按照原計提的二級科目去發(fā),怎么調(diào)整 如:以前年度預(yù)計提 借:管理費用 5w 貸:應(yīng)付工資-獎金 5w 今年實際發(fā)放 借:應(yīng)付工資-獎金 2w 應(yīng)付工資-基本工資 2w
去年的社保今年繳納。今年賬上補(bǔ)計提和繳納,匯算清繳的時候需要調(diào)增這部分費用嗎?
老師,去年賬務(wù)的費用記錯了金額,今年調(diào)整回來是計入到以前年度損益調(diào)整嗎? 如果今年計入以前年度損益調(diào)整,明年做今年的匯算清繳時是不是要做納稅調(diào)整?
如果應(yīng)聘公司老板問怎么樣才能讓公司合理合法的少交稅,該怎么回答
8月份公司付了3000元買手機(jī)給客服部和采購部當(dāng)工作手機(jī)用,8月份票沒有回來,票在9月份開的“專票”回來,請問我在8月份和9月份會計分錄怎么寫?
殘疾保障金申報的年平均職工人數(shù)怎么算呢
截至2025年2月,首華物業(yè)供暖三處合同負(fù)債金額57,183,423.11元,其中:預(yù)收物業(yè)服務(wù)費34,313,182.98元,預(yù)收熱源費22,479,859.53元,預(yù)收停車費390,380.60元,上述各項預(yù)收費用中包括2024年度,未及時結(jié)轉(zhuǎn)收入。老師,這個被審計單位怎么整改?做什么分錄?
學(xué)堂有教現(xiàn)金流量表如何編制嗎?
老師您好,老板要付貨款,對方是私戶,不接受公戶轉(zhuǎn)錢,老板可以私戶付貨款嘛?要開票
"根據(jù)上會會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)北京分所2024年9月30日出具的報告號上會京報字(2024)第0364號的《北京首華物業(yè)管理有限公司供暖三處應(yīng)收應(yīng)付款項審核報告》顯示,截止2022年12月31日應(yīng)付款3,781,949.92元,其中:已簽訂合同金額3,721,549.92元,未簽訂合同金額60,400.00元。 根據(jù)應(yīng)付未付臺賬匯總表顯示,截止2025年2月,應(yīng)付未付金額9,487,084.57元,其中:已簽訂合同金額7,320,848.27元,未簽訂合同金額2,166,236.30元。"老師這個歷史遺留問題被審計單位怎么整改?
請問老師 增資擴(kuò)股跟股權(quán)轉(zhuǎn)讓哪個比較適合小型公司?
老師 公司在上海 深圳有倉庫 購進(jìn)的東西入到了深圳的倉庫 收到的倉儲發(fā)票可以正常入賬嗎
小規(guī)模公司,即開了專票,又開了普票,怎么填報增值稅申報表,沒有超30萬
正常情況下這個費用不是應(yīng)該在去年計提嗎?
是,正常情況下這個費用 是應(yīng)該在去年計提。
但是現(xiàn)在SJ要我們自查賬務(wù) 如果這個費用我不處理的話會不會有影響的?
這筆獎金,直接做為25年損益,這是沒問題的
那我們應(yīng)該如何解釋呢 本應(yīng)該屬于去年的費用做到今年 這樣今年的應(yīng)納稅額不就減少了么
去年沒有稅前扣除,這是沒問題的
好的 謝謝
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!