沒有收入就做待認(rèn)證科目。月底報(bào)稅不認(rèn)證可以增值稅零申報(bào)就行

本月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅100,銷項(xiàng)稅只有80,認(rèn)證后是不是借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額100貸:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額100,再做結(jié)轉(zhuǎn)稅金,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅80,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅80,剩下留抵扣的20不用做分錄,這樣對(duì)嗎?
6月進(jìn)貨,進(jìn)項(xiàng)稅等有銷售了再用。入庫時(shí)候:借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅) 貸,預(yù)防賬款;等后面月份發(fā)生銷售了需要多少進(jìn)項(xiàng)從待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)多少可以嘛?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅),貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅),這樣可以嘛
新辦企業(yè)出差買辦公用品的可抵扣進(jìn)項(xiàng)因?yàn)闆]有銷售收入無銷項(xiàng),稅入待認(rèn)證還是開始入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額等月底再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證?月底報(bào)稅不認(rèn)證可以增值稅零申報(bào)嗎?還是要填
一般納稅人增值稅進(jìn)項(xiàng)可以先全部計(jì)入 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 科目嗎?月底再轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅?不懂月底結(jié)轉(zhuǎn),麻煩說詳細(xì)一點(diǎn)
財(cái)報(bào)上應(yīng)付職工薪酬,填個(gè)稅申報(bào)的金額,還是應(yīng)付職工薪酬總金額
樸老師,請(qǐng)問2021年的進(jìn)項(xiàng)稅也記重復(fù)了,這個(gè)月沖掉,導(dǎo)致本月的未交增值稅不正確,怎么去沖銷這筆重復(fù)的進(jìn)項(xiàng)稅?
利潤分配的個(gè)稅是不是固定20 %
今年補(bǔ)計(jì)提以前年度我的折舊費(fèi),怎么入賬?
賬上未交增值稅借方余額比報(bào)表少,賬上怎么調(diào)
老師就是我們需要處理一些廢紙箱,我們主營是生產(chǎn)紙箱銷售的,我這邊怎么走流程啦,需要老板簽字確認(rèn)嗎?在稅務(wù)上怎么做才合規(guī)啦?
2025年企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上下限已發(fā)布實(shí)施,2025年7月至2025年10月的費(fèi)款需比照新的上下限標(biāo)準(zhǔn)繳納差額部分費(fèi)款,請(qǐng)?jiān)凇旧鐣?huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)】模塊按月選擇所屬期進(jìn)行申報(bào)繳費(fèi)。這個(gè)要補(bǔ)單位部分的還是個(gè)人部分的
老師,我想讓單元格的內(nèi)容24.6g顯示為24.6參與計(jì)算,顯示為數(shù)字格式,怎么自定義單元格格式呢?
老師上午我來訪問過了,想問一下,老師可以再幫我看一下,我的資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)了,是在50%左右嗎,謝謝
找樸老師解決一下問題,謝! 成立多一家外貿(mào)出口公司,如果按稅負(fù)是2.91%,年收入6千萬,怎么倒推成本,進(jìn)項(xiàng),要交多少增值稅,企業(yè)所得稅,能幫忙算一下嗎?


是開始入賬就進(jìn)待認(rèn)證還是月底再轉(zhuǎn)出
你確定當(dāng)月不打算勾選就直接做待認(rèn)證。