就你做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,進(jìn)項(xiàng)稅額里面它是二級(jí)科目,然后認(rèn)證了之后,你再結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)是三級(jí)科目,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 月末借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅、 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 如果沒有認(rèn)證,第二個(gè)和第三個(gè)不要做
請(qǐng)問增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額,增值稅—銷項(xiàng)稅額,兩項(xiàng)都不轉(zhuǎn)入 應(yīng)交增值稅—未交增值稅轉(zhuǎn)出。把他們科目的余額一直累計(jì)著,(利用本月坐上月賬)到時(shí)候根據(jù)稅務(wù)保稅查上月交多少增值稅,直接登記:借:應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交增值稅—未交增值稅,可以嗎? 2問題:一張進(jìn)項(xiàng)票拿來(lái)本月不知道會(huì)不會(huì)認(rèn)證。我是先把它放到應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 還是 把它放入應(yīng)交增稅待認(rèn)證?麻煩老師幫忙把增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅,還有待認(rèn)證啊等等科目對(duì)接轉(zhuǎn)換講解一下
一般納稅人增值稅進(jìn)項(xiàng)可以先全部計(jì)入 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 科目嗎?月底再轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅?不懂月底結(jié)轉(zhuǎn),麻煩說詳細(xì)一點(diǎn)
老師,一般納稅人期末增值稅結(jié)轉(zhuǎn),先結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng);再結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 還是直接進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)差額結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
你好,老師,問一下,一般納稅人月底有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)。月底做結(jié)轉(zhuǎn)分錄是不是要把應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)和應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)都轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)里面,月底銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)月底無(wú)余額,還是這個(gè)分錄等到年底再結(jié)轉(zhuǎn),平時(shí)月底只做借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅。
一般納稅人公司 請(qǐng)問月底需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)科目嗎 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?
郭老師,稅審和審計(jì)有什么區(qū)別,怎么選擇
老師,開發(fā)票的匯率是按出口日期,申報(bào)日期還是稅局接收日期!
請(qǐng)樸老師解答,老師第8題A選項(xiàng),它是錯(cuò)在哪里,是錯(cuò)在不能含價(jià)外費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用?
你好老師,公司是小規(guī)模有限責(zé)任公司自然人獨(dú)資,怎么把公戶的錢轉(zhuǎn)出來(lái),平常給法人代表發(fā)12000的工資,該怎么轉(zhuǎn)款合理
一般納稅人企業(yè),9月份銷項(xiàng)票開出去了,產(chǎn)生3萬(wàn)元的稅,但進(jìn)項(xiàng)票沒開進(jìn)來(lái),那么10月將會(huì)交增值稅3萬(wàn),而10月底,我進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票進(jìn)來(lái)了,假設(shè)進(jìn)項(xiàng)稅2.5萬(wàn),那這種情況下怎么辦?本來(lái)只要交5000的稅,但實(shí)際交了3萬(wàn),請(qǐng)問這種怎么處理
老師,請(qǐng)問借款利息,如果是9月1日借,9月30日還,那么算借款天數(shù)是29天還是30天
老師,電費(fèi)房租房東不開發(fā)票可以做賬嗎
預(yù)付了貨款,產(chǎn)品已入庫(kù),但未收到發(fā)票怎么做分錄
老師,請(qǐng)教一下,企業(yè)每月個(gè)人扣除的個(gè)稅和社保都是含在工資里面的發(fā)效,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
合同上只有公章 沒有商家簽字可以嗎?
那是不是當(dāng)月所有進(jìn)項(xiàng)都可以先歸集做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)科目?然后月底勾選認(rèn)證多少結(jié)轉(zhuǎn)多少?
你好可以的可以這,做的
麻煩幫我看一下,我這個(gè)賬務(wù)處理從頭至尾對(duì)著沒?
待認(rèn)證修改下就可以了
沒太看明白,能詳細(xì)說一下嗎
我上面給你寫了應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,二級(jí)科目二級(jí)科目
例如:借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 這樣嗎?
可以的,可以的可以的
企業(yè)所得稅都是按季度預(yù)交對(duì)嗎?
你好是的,是這么做的
好的 謝謝
不用客氣,周末愉快