借管理費用貸銀行 這么做的嗎 借銀行貸其他應(yīng)付款做這個
老師,您好,有一筆錯帳怎么更改,3月份借銀行存款貸預(yù)收賬款 4月份借銀行存款貸應(yīng)收賬款 導(dǎo)致賬上掛了一筆應(yīng)收賬款,結(jié)果銀行存款余額還平了。如果修改銀行存款余額就會不平。 4月份那筆分錄應(yīng)該是借預(yù)收賬款貸應(yīng)收賬款。但是他們做成了借銀行存款貸應(yīng)收賬款
老師6月有一筆賬是這樣做的:借預(yù)付賬款10萬 貸銀行存款 借固定資產(chǎn)100萬 稅金10萬 貸:應(yīng)付賬款 7月的時候賬上應(yīng)付賬款貸方為10萬元,請問這個怎么做調(diào)整?
2020.3月,銀行日記賬多抄了一筆財務(wù)費用。 記賬憑證也多做了一筆。 導(dǎo)致12月份的資產(chǎn)負(fù)債表余額是12295.31 實際銀行存款是12283.58 一月份發(fā)現(xiàn)問題。一份記賬憑證沖銷。 銀行日記賬是不是也要沖銷一筆利息。 沖銷用的科目是財務(wù)費用。如果不按以前年度損益調(diào)整。會怎樣。
請問10月份有一筆費用是個人代墊的,結(jié)果做成銀行付款了(實際并不是銀行付款),導(dǎo)致11月初銀行存款日記賬有差額,那么這個月應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師,請問,我2021年12月份的一張憑證是購買固定資產(chǎn),是現(xiàn)金付款,作成了銀行存款付款,當(dāng)時沒注意,導(dǎo)致余額不對了,這個月做完賬才發(fā)現(xiàn),要怎么調(diào)整?
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
那么上個月的憑證就只有費用原始憑證,沒有銀行回單呢
這個月更正就可以的