借管理費(fèi)用貸銀行 這么做的嗎 借銀行貸其他應(yīng)付款做這個(gè)
老師,您好,有一筆錯(cuò)帳怎么更改,3月份借銀行存款貸預(yù)收賬款 4月份借銀行存款貸應(yīng)收賬款 導(dǎo)致賬上掛了一筆應(yīng)收賬款,結(jié)果銀行存款余額還平了。如果修改銀行存款余額就會(huì)不平。 4月份那筆分錄應(yīng)該是借預(yù)收賬款貸應(yīng)收賬款。但是他們做成了借銀行存款貸應(yīng)收賬款
老師6月有一筆賬是這樣做的:借預(yù)付賬款10萬 貸銀行存款 借固定資產(chǎn)100萬 稅金10萬 貸:應(yīng)付賬款 7月的時(shí)候賬上應(yīng)付賬款貸方為10萬元,請(qǐng)問這個(gè)怎么做調(diào)整?
2020.3月,銀行日記賬多抄了一筆財(cái)務(wù)費(fèi)用。 記賬憑證也多做了一筆。 導(dǎo)致12月份的資產(chǎn)負(fù)債表余額是12295.31 實(shí)際銀行存款是12283.58 一月份發(fā)現(xiàn)問題。一份記賬憑證沖銷。 銀行日記賬是不是也要沖銷一筆利息。 沖銷用的科目是財(cái)務(wù)費(fèi)用。如果不按以前年度損益調(diào)整。會(huì)怎樣。
請(qǐng)問10月份有一筆費(fèi)用是個(gè)人代墊的,結(jié)果做成銀行付款了(實(shí)際并不是銀行付款),導(dǎo)致11月初銀行存款日記賬有差額,那么這個(gè)月應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師,請(qǐng)問,我2021年12月份的一張憑證是購買固定資產(chǎn),是現(xiàn)金付款,作成了銀行存款付款,當(dāng)時(shí)沒注意,導(dǎo)致余額不對(duì)了,這個(gè)月做完賬才發(fā)現(xiàn),要怎么調(diào)整?
老師,我們從銀行提現(xiàn),就是賬戶上有好多現(xiàn)金,但實(shí)際沒有錢,怎么消化一下賬戶余額的現(xiàn)金呢?
老師,研發(fā)人員的差旅費(fèi)發(fā)票,是入管理費(fèi)用,還是研發(fā)費(fèi)用?
老師 請(qǐng)問第二問的算公司平均資本成本,債券籌集不要用稅后的利率嗎?
老師,稅務(wù)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)提示,無票收入占總收入40%,怎么會(huì)牽扯到個(gè)體工商戶呢,什么情況
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市鞋區(qū)柜臺(tái)交給超市10000元押金會(huì)計(jì)分錄怎么做
幫客戶的客戶開了兩張發(fā)票,掛應(yīng)收款了,現(xiàn)在又不能對(duì)公打款了,有什么好辦法斛決
題11.股票資本成本,0.48*(1+3%)/6+3% 哪里不對(duì)了
老師你好:生鮮配送公司魔芋稅率是13%還是免稅的
老師,我上年先結(jié)轉(zhuǎn)成本,進(jìn)項(xiàng)稅額未抵扣的,但是我進(jìn)項(xiàng)稅額選錯(cuò)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,我現(xiàn)在怎么做分錄調(diào)回來呢
個(gè)體工商戶退伍軍人幾年免增值稅和企業(yè)所得稅?免多少
那么上個(gè)月的憑證就只有費(fèi)用原始憑證,沒有銀行回單呢
這個(gè)月更正就可以的