你好,同學(xué)。銀行日記賬也要紅沖這一筆的,這樣賬才平。跨年了,賬務(wù)處理做一筆以前年度損益調(diào)整的分錄就可以了
2020.3月,銀行日記賬多抄了一筆財務(wù)費用。 記賬憑證也多做了一筆。 導(dǎo)致12月份的資產(chǎn)負(fù)債表余額是12295.31 實際銀行存款是12283.58 一月份發(fā)現(xiàn)問題。一份記賬憑證沖銷。 銀行日記賬是不是也要沖銷一筆利息。
2020.3月,銀行日記賬多抄了一筆財務(wù)費用。 記賬憑證也多做了一筆。 導(dǎo)致12月份的資產(chǎn)負(fù)債表余額是12295.31 實際銀行存款是12283.58 一月份發(fā)現(xiàn)問題。一份記賬憑證沖銷。 銀行日記賬是不是也要沖銷一筆利息。 沖銷用的科目是財務(wù)費用。如果不按以前年度損益調(diào)整。會怎樣。
我去年底報稅報表一般跟做賬報表一樣,增值稅申報表也與開票系統(tǒng)的收入稅額一致,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表存在勾稽關(guān)系,但是今年初發(fā)現(xiàn)去年底做賬時候,忘記把一筆沖紅發(fā)票的稅額沖掉,導(dǎo)致利潤表主營業(yè)務(wù)收入減少,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費變多,未分配利潤減少,今年做賬我用以前年度損益調(diào)整進(jìn)行損益更正,但是每個月企業(yè)財務(wù)報表申報怎么辦???申報的話財務(wù)報表的期初又改不了,勾稽對不上。
老師,賬套啟用日期是2021年12月份,公司這個時候沒有任何數(shù)據(jù),是在12.10號左右才有一筆銀行入賬,也不是收入,所以我是先做的記賬憑證,記賬憑證做完之后,我結(jié)賬,發(fā)現(xiàn)那個銀行存款數(shù)據(jù)還是0,為什么結(jié)賬之后科目余額沒有帶入到財務(wù)期初數(shù)據(jù)呢
22年尚未結(jié)賬,22年12月稅及報表已提交稅務(wù)局,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)8月多記一筆18元的費用憑證,即銀行回單,能在22年12月沖銷嗎?沖銷后稅局網(wǎng)上填的報表和季度所得稅申報表和賬上就不一致了,當(dāng)然,財務(wù)報表數(shù)據(jù)可以修改,但季度所得稅申報表修改不了啊,請問老師我該怎么做?
請問老師,股東2021棉借款給公司,當(dāng)時沒有入賬,今年要還款黑股東,該怎么調(diào)賬
老師,公司收購個人股權(quán),需要先分紅嗎?需要繳納稅款嗎?
老師,城市維護建設(shè)稅什么時候是7% 什么時候是5%
請問:資料一和資料二兩個小題,其他債權(quán)投資和交易性金融資產(chǎn)在計算公允價值變動時,為什么其他債權(quán)投資-應(yīng)計利息要扣除,而交易性金融資產(chǎn)-應(yīng)計利息沒有扣除呢
老師你好,我想問一下內(nèi)賬方面的,兩個股東,但是收入要分開做應(yīng)該怎么做帳?
老師麻煩問一下,平臺報送的數(shù)據(jù),是銷售收入的合計數(shù),還是把明細(xì)數(shù)據(jù)一起報送,謝謝老師
公司材料盤要交增值稅嗎
考一門中級財管,從現(xiàn)在開始還來得及嗎,聽課好像沒時間了,要怎么備考,老師幫忙指點指點
一般納稅人酒店,純客房,餐飲就是房費含早,個別的會有收取早餐費,這個時候設(shè)立會計科目, 主營業(yè)務(wù)成本--餐飲收入, 主營業(yè)務(wù)成本--餐飲成本
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
沖銷財務(wù)費用不行是嗎?
2020.3月的 2021.1月做的沖銷
對了老師我們執(zhí)行的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
不好意思同學(xué),回答問題比較多 建議不這樣做,不嚴(yán)謹(jǐn)。
我們填報稅務(wù)的時候。需要按小企業(yè)會計準(zhǔn)則上傳財務(wù)報表。這樣沒什么影響吧, 用以前年度損益調(diào)整比較合理是嗎?
你原路紅沖,是要做的,但是調(diào)整分錄也要做哦
嗯 銀行日記賬也得沖銷吧。那2020.12月的資產(chǎn)負(fù)債表和銀行存款余額就不用調(diào)了吧。2021年在一月份調(diào)平就行了吧?
是的,同學(xué)。12月份不用管了。
謝謝您老師。晚安
對了。老師 我們單位這個利息收入不用交稅。
不用謝,滿意請同學(xué)給老師五星好評,謝謝!