款沒下來的話,還是照樣計提工資啊 借:管理費用-工資 主營業(yè)務(wù)成本-工資 貸:應(yīng)付工資 發(fā)工資 借:應(yīng)付工資 貸:銀行存款
老師,公司將來要注銷現(xiàn)在已經(jīng)沒有業(yè)務(wù)了,但是還有一點事沒處理。賬上沒錢,一直在借法人和股東的錢付工資,工資沒多少?,F(xiàn)在欠法人四萬,欠股東十一萬。不可能還了,到時候怎么辦?實際上外賬只是走了一下現(xiàn)金借款賬,沒有真的借錢。
我公司建筑企業(yè)14年剛成立時還是實繳制股份,公司股東通過財務(wù)公司打款到股東卡上共2000萬,然后各個股東轉(zhuǎn)進過公司賬戶計入實收資本(農(nóng)行/公司運營時農(nóng)行一直沒用了),后期通過1、購買950萬固定資產(chǎn)劃出公司賬戶(實際沒有收到這批固定資產(chǎn)/但是有普通發(fā)票而且每年也都在折舊),2、通過私人向公司借款的方式借走剩下的1050萬元(買固定資產(chǎn)和借款都是農(nóng)行借走的),之前的會計根據(jù)實際情況調(diào)賬,沖紅了以前的這3筆業(yè)務(wù),使得賬上看起沒有收到股東的投資款,沒有借款出去,購買的的固定資產(chǎn)還計入股東A名下,貸其他應(yīng)付款-股東A 950萬。他這樣做我感覺不對,我是不是需要按照以前的業(yè)務(wù)把他的賬調(diào)過來?因為現(xiàn)在A股東要退股,賬上他名下是其他有應(yīng)付款的
國企公司的一個分公司控股股份51%和一個私人企業(yè)組成的股東股份49%,蔬菜小規(guī)模企業(yè),規(guī)定人員的工資是政府撥款下來發(fā),但是目前款沒有下來,現(xiàn)在款沒有下來的情況下怎么做工資的賬務(wù)處理,等到撥款到了又怎么做這個賬務(wù)處理
一般納稅人電氣公司,外賬是請的代賬公司在做,內(nèi)賬好幾年都沒做過,而且發(fā)生的業(yè)務(wù)大多數(shù)都是股東私卡在收付款,(收到的工程款甲方對公轉(zhuǎn)賬給公司,然后股東轉(zhuǎn)到私人卡進行支付公司一些費用),現(xiàn)在需要把以前賬都整理起來,以后規(guī)范化,例如:①電氣公司承包一個工程,這期間發(fā)生所有費用都是股東張三墊付,后來公司收到了工程款(合同款500萬,本次收到工程款20萬),股東張三又從對公賬戶轉(zhuǎn)到他個人銀行卡20萬,后來又需要支付費用,股東張三又從個人銀行卡墊付支付公司的費用,如此反復(fù)業(yè)務(wù)往來,請問如何進行賬務(wù)處理?如何核對出公司到底欠股東張三多少錢?謝謝老師
老師您好,我們是小規(guī)模納稅企業(yè)種植業(yè)。現(xiàn)在的情況是股東入股了300萬到銀行存款??偣惨粋€法人兩個股東。然后他們都是自己先墊錢去買公司經(jīng)營的東西還有支付一些土地補償款。土地補償這些都是幾十萬的沒有發(fā)票有收據(jù),然后他們來找財務(wù)報賬,我要怎么處理呢,如果用銀行存款報銷但是又沒有發(fā)票能報銷嗎?有股東提出來這部分款項能不能變成股東投資的?如果能又要怎么做分錄?
早上商品我現(xiàn)金收了,后來要退店長在電腦上打了退貨我現(xiàn)金退,晚上現(xiàn)金會少嗎
一般常見的稅務(wù)風險預(yù)警有哪些,如何預(yù)防
老師這個月報稅是到22號嗎?
請問老師,在定金登記表里怎樣設(shè)置“日期和廳面”兩個條件同時重復(fù)的預(yù)警?
那之前計提了一張:借:庫存商品,貸:其他應(yīng)付款,后面采購發(fā)票(庫存來了)來了的話是什么分錄
郭老師,稅務(wù)老師要求的自查報告怎么寫?
老師好,一般納稅人,某個月增值稅要交100多塊,是不是可以不用交?是低于1000的增值稅不用交嗎?要做什么操作?
老師,會計學(xué)堂的網(wǎng)址是多少呢
老師,你好,我是一名合作社財務(wù)會計,原來有兩個合作社,后面兩個合作社合并使用了,其中一個合作社注銷了,像這種情況需要把被注銷的那個合作社的債權(quán)債務(wù)賬務(wù)處理到另一個合作社的賬務(wù)上嗎,因為后期都是另一個合作社收款和付款了
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳中,折舊、攤銷額是填寫我們固定資產(chǎn)的折舊和(裝修、收銀系統(tǒng))的攤銷總和還是只用填寫固定資產(chǎn)原值和本年折舊金額,謝謝
老師計提工資的時候是不是寫錯了,那款下來后面怎么處理
問題的關(guān)鍵是,投資的雙方都沒實際投入錢嗎?
已經(jīng)收到部分投資款了
如果,財政款到了的話,注明是投資款,如果沒注明就算借款 借:銀行存款 貸:實收資本/其他應(yīng)付款
實收資本已經(jīng)到了,財政撥款只是工資部分,但是具體撥多少錢也不知道,現(xiàn)在發(fā)工資都是用實收資本發(fā)的這樣要如何做賬務(wù)處理
直接就是發(fā)工資 借:應(yīng)付工資 貸:銀行存款
收到財政的工資款呢,怎么做賬務(wù)處理,后面需要去調(diào)整么
都說了啊,如果國企指明是投資款就實收資本,如果不是就是其他應(yīng)付款 借:銀行存款 貸:實收資本/其他應(yīng)付款