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老師你好,問一下,暫估入庫的單價(jià)差額,沖之前的營業(yè)成本,分錄怎么寫,借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款,貸:主營業(yè)務(wù)成本嗎

2021-11-12 18:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-12 18:23

你好 暫估借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付帳款的話對的

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快賬用戶3904 追問 2021-11-12 18:24

現(xiàn)在是需要沖減成本,之前暫估價(jià)格過高了

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齊紅老師 解答 2021-11-12 18:25

沖差額截主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 借應(yīng)付帳款暫估

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你好 暫估借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付帳款的話對的
2021-11-12
收到發(fā)票再紅沖哦 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù) 然后按發(fā)票再做 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款
2023-12-27
借、應(yīng)付賬款、暫估貸、利潤分配、未分配利潤、小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的。
2024-07-04
你好,是什么情況,把暫估成本直接計(jì)入了主營業(yè)務(wù)成本核算呢???
2021-08-18
您好,借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅,您說不暫估指的沖掉吧?借主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù)
2021-07-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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