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老師 比如我公司 A員工 工資10000 扣個稅500 實(shí)際應(yīng)發(fā)工資9500 我怎么做賬 計提 借管理費(fèi)用9500 貸應(yīng)付職工薪酬9500 發(fā)的時候借應(yīng)付職工薪酬9500貸銀行存款9500 對嗎 個稅怎么體現(xiàn)

2021-11-12 16:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-12 16:21

一、計時時,分錄是: 借:管理費(fèi)用—— 工資 10000 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 10000 二、發(fā)放時,分錄是: 借:應(yīng)付職工薪酬——工資10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 500 貸:銀行存款 10000

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快賬用戶6316 追問 2021-11-12 16:22

借貸不相等

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齊紅老師 解答 2021-11-12 16:22

一、計提時,分錄是: 借:管理費(fèi)用—— 工資 10000 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 10000 二、發(fā)放時,分錄是: 借:應(yīng)付職工薪酬——工資10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 500 貸:銀行存款 9500

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快賬用戶6316 追問 2021-11-12 16:23

老師 這樣的話500元的個稅 也算在公司費(fèi)用了?其實(shí)這部分錢個人承擔(dān)了啊 不是公司費(fèi)用吧

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快賬用戶6316 追問 2021-11-12 16:25

而且個稅是先計提的吧 計提在貸方吧 付的時候應(yīng)該在借方啊

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齊紅老師 解答 2021-11-12 16:25

一、交稅時,分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 500 貸:銀行存款? 500 個稅是代扣員工的,公司本身應(yīng)發(fā)工資10000元,你只發(fā)了9500元,少發(fā)了500元,就是因為扣了個人所得稅500元,最后交稅平賬。

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快賬用戶6316 追問 2021-11-12 16:26

老師 完整的計提發(fā)放分錄在給我寫一下

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齊紅老師 解答 2021-11-12 16:28

一、計提時,分錄是: 借:管理費(fèi)用—— 工資 10000 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 10000 二、發(fā)放時,分錄是: 借:應(yīng)付職工薪酬——工資10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 500 貸:銀行存款 9500 三、交稅時,分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 500 貸:銀行存款? 500

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快賬用戶6316 追問 2021-11-12 16:31

個稅先不用計提?

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齊紅老師 解答 2021-11-12 16:34

綜合所得的個稅不用計提處理。

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一、計時時,分錄是: 借:管理費(fèi)用—— 工資 10000 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 10000 二、發(fā)放時,分錄是: 借:應(yīng)付職工薪酬——工資10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 500 貸:銀行存款 10000
2021-11-12
您好,您的分錄太對了,清晰
2024-03-21
發(fā)的時候做借應(yīng)付職工薪酬 工資,貸 銀行,其他應(yīng)付款-個人社保
2020-02-15
社保歸社保計提,社保計提只計提單位部分 借:管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保-公司部分 借:應(yīng)付職工薪酬-公司部分 其他應(yīng)收款-社保個人部分 貸:銀行存款 工資歸工資計提 比如工資10000 個人部分社保是500 借:管理費(fèi)用-工資 10000 貸:應(yīng)付職工薪酬 10000 借:應(yīng)付職工薪酬 10000 貸:銀行存款 9500 貸:其他應(yīng)收款 -社保個人部分 500 沒有把公司部分計入單位損益啊
2022-05-16
不用體現(xiàn)明細(xì),后面放上工資表就行了。
2024-03-06
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