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老師您好,計提工資的時候是做 借,管理費用__職工薪酬 貸,應(yīng)付職工薪酬_職工薪酬 發(fā)放的時候 借,應(yīng)付職工薪酬_職工薪酬 貸,銀行存款 如果用公戶的銀行存款發(fā)放工資,發(fā)放到每個人的張三,李四等人賬上的時候,這個明細需要怎么體現(xiàn)

2024-03-06 14:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-03-06 14:36

不用體現(xiàn)明細,后面放上工資表就行了。

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快賬用戶2092 追問 2024-03-06 14:37

那這樣的會計分錄是正確的吧

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齊紅老師 解答 2024-03-06 14:39

你好是的是正確的對?

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快賬用戶2092 追問 2024-03-06 14:43

由于當時沒有對公銀行流水,然后發(fā)放工資的時候都是掛在其他應(yīng)付款_法人_工資的,現(xiàn)在有銀行流水了,發(fā)放工資的時候直接沖 借,其他應(yīng)付款_法人_工資 貸,銀行存款, 這樣是否正確呢?

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齊紅老師 解答 2024-03-06 14:45

你好 是的這樣是對的??

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不用體現(xiàn)明細,后面放上工資表就行了。
2024-03-06
?你好;? ? ?不可以這樣 ;先計提 ;然后發(fā)放 會扣除個稅和? 個人社保部分的??
2022-11-09
你好,這個是當月工資當月計提嗎?如果是的話,正確。
2023-04-06
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負擔(dān)的) 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負擔(dān)的) 貸銀行存款
2024-03-28
你好,同學(xué) 是的,計提的時候應(yīng)付職工薪酬是總數(shù) 計提工資 借管理費用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資
2024-03-27
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