可以的,都可以在這個(gè)月補(bǔ)上。
老師您好!我公司是小規(guī)模企業(yè),每月不含稅銷(xiāo)售額也就兩三萬(wàn),按2020年最新減免政策,7月份開(kāi)票系統(tǒng)應(yīng)按1%減免,可是系統(tǒng)開(kāi)出來(lái)的票是按3%,8、9月份系統(tǒng)都沒(méi)有問(wèn)題,是按1%開(kāi)具的發(fā)票。本季季報(bào)的話(huà),我7月份按1%計(jì)提還是按3%計(jì)提做賬?麻煩老師了。
老師,我們新公司,小規(guī)模,沒(méi)開(kāi)票,我11月做了點(diǎn)無(wú)票收入,只計(jì)提了1%的增值稅對(duì)嗎? 印花稅交納,增值稅的減免在什么時(shí)候做賬,怎么做呢?
老師,去年12月建的賬,建賬后12月計(jì)提的增值稅符合按月少于10萬(wàn)免稅,但是去年并沒(méi)有轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,我現(xiàn)在已經(jīng)是2021年6月份了,我該怎么轉(zhuǎn)呢?具體科目老師能寫(xiě)一下嗎?
老師,我公司小規(guī)模,每月都沒(méi)超過(guò)15萬(wàn)收入。1-3月免稅,但4-9月都沒(méi)計(jì)提增值稅,我現(xiàn)在能不能在10月賬上補(bǔ)提增值稅到減免稅額中呢?那我去10月發(fā)生的收入,是等到1月做賬計(jì)提,還是每月都可以計(jì)提呢?
老師好!我公司小規(guī)模,可以開(kāi)專(zhuān)普票,上月末我沒(méi)計(jì)提增值稅。10月做賬計(jì)提,7-9普票收入中增值稅稅額為0.89,專(zhuān)票收入增值稅稅額合計(jì)313.94。開(kāi)的是3%的專(zhuān),那我計(jì)提普票增值稅,就0.89轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入中,開(kāi)的專(zhuān)票就正常計(jì)提專(zhuān)票增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅313.94.貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未繳增值稅313.94.對(duì)嗎?
老師當(dāng)月的其他貨幣資金,次月才提現(xiàn),產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)是計(jì)入當(dāng)月費(fèi)用還是次月費(fèi)用
紅字沖減怎么操作,對(duì)開(kāi)票人有影響嗎
發(fā)票金額開(kāi)了,但是客戶(hù)又不要了,還沒(méi)掃碼,這種怎么刪除
老師,臺(tái)球俱樂(lè)部的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入按什么設(shè)置明細(xì)科目
21年3月23出生的兒童學(xué)前教育開(kāi)始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間怎么填
公司給私人開(kāi)發(fā)票可以稅前扣除嗎?
老師好,乘坐飛機(jī)的保險(xiǎn)服務(wù)給和第三方購(gòu)票服務(wù)費(fèi)普票能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
小規(guī)模開(kāi)專(zhuān)票是1%稅率嗎
這個(gè)題 3 題計(jì)算企業(yè)所得稅為啥不減那個(gè) 80
請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售不銹鋼筷子被消費(fèi)者投訴到工商局,說(shuō)不銹鋼沒(méi)有生產(chǎn)日期怎么處理?
也就是說(shuō)每月末只用做一筆分錄,小規(guī)模計(jì)提增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額。月末和季末都可以做這筆分錄,都不為錯(cuò)吧。
季度末 只有到了季度末,你才能知道你的銷(xiāo)售額是多少,才知道是不是免稅的。