您好 按照發(fā)票開具征收率的3%做賬
這是主表。老師,我?guī)臀遗笥训墓緢蠹緢?,有些問題請教您一下:1.四川省小規(guī)模納稅人,2.12月份稅務(wù)局代開了專票9+7萬,10-11月沒有業(yè)務(wù)發(fā)生的。那我確認(rèn)收入是按照開票金額確定嗎,繳稅的話怎么算呢?這個附表本期發(fā)生額是填寫含稅金額還是不含稅金額呢,老師
老師您好!我公司是小規(guī)模企業(yè),每月不含稅銷售額也就兩三萬,按2020年最新減免政策,7月份開票系統(tǒng)應(yīng)按1%減免,可是系統(tǒng)開出來的票是按3%,8、9月份系統(tǒng)都沒有問題,是按1%開具的發(fā)票。本季季報的話,我7月份按1%計提還是按3%計提做賬?麻煩老師了。
您好老師,我這邊是小規(guī)模納稅人,四季度銷售額沒達(dá)到45萬(沒開專票,全普票)。今天報增值稅時報表自動帶出不含稅銷售額,然后“本期免稅額”那欄是按照不含稅銷售的3%減免,那我做賬時是按照發(fā)票開具的1個點做的銷項稅額,做的賬銷項免稅額計入營業(yè)外收入數(shù)字和增值稅報稅系統(tǒng)的免稅數(shù)字不一樣,請問老師,這個怎么處理
老師你好 建筑勞務(wù)公司,原來是小規(guī)模納稅人,8月份開票就超過500萬了,在10月份升為一般納稅人。我在9月份開普票的時候就按照3%的稅率開出了28萬,現(xiàn)在做增值稅申報的時候,發(fā)現(xiàn)本期應(yīng)納稅減征額給我普票減免了2%,只扣了1%。我想問一下這是為什么?
老師你好,我們是個體工商戶,想開立諮詢費(fèi)發(fā)票,看了法規(guī),想確認(rèn)一下開票稅率: 現(xiàn)將增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策公告如下: 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。 我們在票稅系統(tǒng)上看到諮詢費(fèi)6%,請問小規(guī)模的話,適用減按1%開立嗎? (每季度開票估計會超過30萬)
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
為什么老師?問稅務(wù)系統(tǒng)了?他說系統(tǒng)有問題,暫時沒調(diào)好?
我每個月的銷售額都很少,也是為了圖省事,季報的話,我平時把三個月的含稅銷售額加起來除以3%,做一次賬。如果7月份按3%做賬,那按照國家政策減免的不就多了,而且本季也不用交增值稅,轉(zhuǎn)入的營業(yè)外收入也就多了,總覺得哪兒不對。請老師幫忙解答。
您發(fā)票已經(jīng)按3%開具了 做賬也對應(yīng)按照3%啊 您發(fā)票都開了 系統(tǒng)沒調(diào)好 但是票已經(jīng)開具了 是系統(tǒng)問題 按照3%做賬 稅務(wù)沒說讓您按1%做賬吧
過節(jié)期間,也沒人上班!沒法問,我比較糾結(jié)這個問題,所以問問您!但是我增值稅申報系統(tǒng)中,一直是按3%減免出數(shù),上個季度,4、5月份票上都是1%出票,季末增值稅申報系統(tǒng)還是按3%減免出數(shù),我也沒做調(diào)整。
那您前面開具1%征收率的時候 是按什么做賬的