你好,稅額部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
8月份收到了進(jìn)項(xiàng)專票,9月份開了紅字發(fā)票信息表,但是銷方?jīng)]有開負(fù)數(shù)發(fā)票過來,10月份在申報(bào)9月份增值稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額不夠抵扣,請(qǐng)問是否可以申請(qǐng)撤銷已經(jīng)開具的紅字發(fā)票信息表中的稅額?
老師您好,之前一個(gè)項(xiàng)目本可以簡易計(jì)稅開票申報(bào)增值稅,但是按了一般納稅人工程服務(wù)9%增值稅稅率開票并申報(bào),是10月份的,現(xiàn)在12月才發(fā)現(xiàn),該如何更正申報(bào),我要做的是 1,通知甲方一聲,看對(duì)方是否認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)了 2,12月開紅字發(fā)票沖回,如已經(jīng)抵扣了,則讓對(duì)方開紅字信息表給我們,然后重新按簡易計(jì)稅3%開票 3,去稅局更正10月份的增值稅申報(bào)表 是否有漏什么?
老師,我們是一般納稅人,11月份取得的增值稅專票,已認(rèn)證抵扣,12月份我單位開的紅字信息表,銷售方給我開的紅字專票,我之前認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理呢?
老師,7月份開了一張紅字信息表在報(bào)7月份增值稅的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是在8月份發(fā)現(xiàn)7月份開的紅字信息表開錯(cuò)了,又重新開了一張紅字信息表,7月份開的紅字信息表已經(jīng)申請(qǐng)作廢,那我在報(bào)8月份的增值稅時(shí),怎么在報(bào)表上加上個(gè)月那一筆做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額
老師好,我公司是一般納稅人,已抵扣3月份進(jìn)項(xiàng),在10月份開具紅字信息表給對(duì)方,申報(bào)10月份增值稅時(shí)怎么操作
律師事務(wù)所想鼓勵(lì)員工交成本票,規(guī)定本月發(fā)票次月10日之前交回,獎(jiǎng)勵(lì)票面金額的2%,次月20日前交回,獎(jiǎng)勵(lì)票面金額1.5%,這個(gè)怎么設(shè)置函數(shù)呢
員工充值電話費(fèi)不開發(fā)票可以報(bào)銷嗎?還是可以開公司發(fā)票呢?除了統(tǒng)一充值油卡,律師事務(wù)所還有什么渠道能夠獲得成本發(fā)票呢?
想把一個(gè)表中篩選出來的一列數(shù)據(jù)匯總到另一個(gè)表中的一個(gè)單元格內(nèi)怎么設(shè)置函數(shù)呢
想比較兩列數(shù)據(jù)那些是一致的哪些是不一致的用什么函數(shù)?
本月進(jìn)項(xiàng)全部勾選,但是有的發(fā)票沒有收到,怎么入賬呢?
為什么是遞延收益?環(huán)保設(shè)備不是已經(jīng)購入了嗎?
老師我圈住的這個(gè)我不明白
老師好,這題應(yīng)不應(yīng)該計(jì)算壞賬準(zhǔn)備?這題的答案的周轉(zhuǎn)次數(shù)應(yīng)該是多???
老師,你好 今天應(yīng)聘了一家新開的生鮮超市兼職會(huì)計(jì)。 超市正在裝修,設(shè)備和軟件也陸續(xù)購入,月底開業(yè)。 現(xiàn)在首要任務(wù)要做什么? 對(duì)于超市注冊(cè)的公司好、銀行還有稅務(wù)的情況都還不知道。
8月發(fā)放7月工資,9月申報(bào)個(gè)稅,8月申報(bào)工資個(gè)稅0報(bào)嗎?
紅字信息的稅額是-959.9,為啥申報(bào)增值稅時(shí)表二20欄是填寫1919.8
你好那你還有別的紅字信息表,開票單位填的。
沒有,只有這一筆,填寫完報(bào)表時(shí),提交申報(bào),系統(tǒng)提示對(duì)比不通過
你好,這肯定有,只是你可能不知道
這個(gè)金額剛好是959.9的兩倍,確認(rèn)只開了一張
你好,你和對(duì)方確認(rèn)下,也可以電話稅局問下