借營業(yè)外支出捐贈款貸銀行存款。

老師我們轉(zhuǎn)了一萬到財政所,這個做什么費用啊?其他業(yè)務(wù)支出還是營業(yè)外支出呢?
老師 我們老板娘自己的個人公司,就給我?guī)讉€數(shù)據(jù)叫我報稅,一個是營業(yè)費用,一個是管理費用,一個是工資,這三塊都計入其他應付款,因為這個公司這一年來一直是不經(jīng)營狀態(tài)沒有收入,明年要經(jīng)營了,那我這個工資是到營業(yè)費用還是管理費用啊
老師,我們今年給紅十字捐了20萬,這個費用做營業(yè)外支出還是管理費用?有沒有什么免稅政策啊,針對這筆費用
我公司是小規(guī)模納稅人,2021年的時候暫估了一筆管理費用,其中有一筆20萬的款項一直沒收到發(fā)票,所以匯算清繳的時候進行了費用調(diào)增,補交了稅。今天對方把票開給了我們,這筆費用做賬要怎么處理?(暫估時:借管理費用-暫估,貸應付賬款-暫估;)
老師,你好,今個月我公司對公支出了車輛保險費,本來老板說有發(fā)票,才在對公支付的,但現(xiàn)在告知沒有發(fā)票,是不是這樣做帳, 借,管理費用—車輛保險費 貸,銀行存款 借,管理費用—車輛保險費 貸,營業(yè)外支出,
老師,出口報關(guān)單上面就是有人民幣價,F(xiàn)OB,是不是直接按出口報關(guān)單人民幣金額開出口發(fā)票就可以了?
財務(wù)軟件取數(shù)不對,營業(yè)稅金及附加少了幾千塊,手動改的話,資產(chǎn)負債表要改哪里,2個財務(wù)報表才平
老師您好,就是我們現(xiàn)在有個公司想注銷,賬面的情況上有應收賬款有幾十萬,然后未分配利潤有幾十萬,如果注銷的話,我們這個應收賬款可以直接入營業(yè)外支出不?我們不符合壞賬損失條件,1.所得稅的話是需要調(diào)增,是不?2.入營業(yè)外支出后,相當于我們的利潤就沒有了,還需要繳納20%個人所得稅嗎?3.入營業(yè)外支出后,賬面平了可以簡易注銷嗎?
申報出口退稅時,會計分錄應該怎么寫? 比如3月申報出口退稅金額50000元
請問經(jīng)營所得計提是計提到應交所得稅就好,還是個人所得稅
老師好,請問下一年內(nèi)開票不超500萬,這個一年是1-12?還是12個月為一個周期
請問老師,小微企業(yè)銷項稅率3%,成本大概在3.5%;那銷售加多少點不虧?具體怎么計算?
郭老師,個體戶營業(yè)執(zhí)照有服務(wù)和銷售貨物,但是專管員說不能核服務(wù)的增值稅率,是這樣嗎,我們增值稅只有核貨物,但是要開服務(wù)的票,可以開嗎
老師,電商企業(yè)的云倉庫是什么東西?。?/p>
農(nóng)作物種植合作社借法人款,是進入短期借款好還是其他應付款好
非抵扣企業(yè)所得稅按利潤的12%當年抵扣不完的,可以分攤后面三年。
可以抵扣企業(yè)所得稅,不是非抵扣所得稅。
老師,我沒看懂
借營業(yè)外支出貸銀行存款,這個沒看懂嗎?
我主要想問這20萬是不是可以全額稅前扣除?贊助費好像不行,我有點混了
可以的,按利潤的12%抵扣所得稅。
假如我今年利潤100萬,那我只能抵扣12萬,剩余8萬后面三年均攤?
是的是的,是這么做的。