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申報出口退稅時,會計分錄應(yīng)該怎么寫? 比如3月申報出口退稅金額50000元

2025-11-19 16:19
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-19 16:21

借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)

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同學(xué),你這個是可以退稅的,分錄是借:其他應(yīng)收款--應(yīng)收出口退稅款 (你期末留底的那個金額) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅-出口退稅
2022-03-07
同學(xué)你好 外貿(mào)出口的嗎
2023-03-15
1.在出口貨物報關(guān)單(出口退稅專用)上的出口日期次月起至次年4月30日前的各增值稅納稅申報期內(nèi),向主管稅務(wù)機關(guān)申報辦理增值稅免抵退稅及消費稅退稅。 2.報送的資料包括:《免抵退稅申報匯總表》3份、《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免、抵、退稅申報明細(xì)表》3份、出口貨物退(免)稅正式申報電子數(shù)據(jù)、出口貨物報關(guān)單(出口退稅專用)、出口發(fā)票等。 3.生產(chǎn)企業(yè)出口的自購原材料和自產(chǎn)的出口貨物,以及列名生產(chǎn)企業(yè)提供的加工修理修配勞務(wù),應(yīng)將對應(yīng)的進項稅額轉(zhuǎn)出,不再參與免抵退稅計算。 4.生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)收齊有關(guān)憑證,向主管稅務(wù)機關(guān)申報辦理出口貨物增值稅、消費稅免退稅申報。經(jīng)主管稅務(wù)機關(guān)批準(zhǔn)的,企業(yè)在增值稅納稅申報期以外的其他時間也可辦理免退稅申報。
2024-01-05
你好.我看你的表是征稅率是13%,退稅率是10%,只有3%做進項轉(zhuǎn)出.對應(yīng)的進項轉(zhuǎn)出就是3801.49元
2020-12-15
同學(xué)你好 這個直接做收到退稅的分錄就可以
2022-11-08
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