學員你好,可以計入資產(chǎn)處置損益

高新技術企業(yè)除了技術轉讓服務收入還有什么收入?技術轉讓稅收優(yōu)惠政策是500以內不交企業(yè)所得稅,超過500萬元的部分減半征收。這個和優(yōu)惠減按百分之15有什么區(qū)別。我的理解是只有技術轉讓服務享受這個減半征收,除了技術轉讓服務的其他收入按15%征收嗎?如果是這樣的話可以選擇分別征收嗎?還是必須得選擇一種。
轉讓五年以上的非獨占許可使用權取得的轉讓收入應計入什么收入,高新技術企業(yè)?
某制造企業(yè)為增值稅一般納稅人,自2019年起被認定為高新技術企業(yè),其2020年度的生產(chǎn)經(jīng)營情況如下:(1)當年銷售貨物實現(xiàn)銷售收入8000萬元,對應成本為5100萬元。(2)12月購入專門用于研發(fā)的新設備,取得增值稅普通發(fā)票上注明的金額為600萬元,當月投入使用,會計上作為固定資產(chǎn)核算并按照5年計提折舊。(3)通過其他業(yè)務收入核算轉讓5年以上非獨占許可使用權收入700萬元,與之相應的成本及稅費為100萬元,稅法確認的應納稅所得額為50萬。(1)判斷12月份購進新設備的成本能否一次性稅前列支并說明理由。(2)計算該企業(yè)當年的會計利潤。(3)計算業(yè)務(3)中轉讓非獨占許可使用權應納稅所得額調整金額。
某高新技術企業(yè)2023年技術轉讓收入為1800萬元,技術轉讓成本和相關稅費為480萬元,該項技術轉讓所得需要繳納企業(yè)所得稅( )萬元,老師好,以上題目可以寫一下計算過程和答 案嗎?謝謝
甲公司是非居民企業(yè),在我國沒有機構、場所向我國居民企業(yè)轉讓技術使用權,取得技術轉讓收入共1200萬元,轉讓成本和相關稅費700萬元,甲公司應向我國繳納的企業(yè)所得稅稅額為0萬元。 A. 120 B.50 C.300 D.125、 請問老師這個為啥不按技術轉讓所得交稅
買進來的設備要出口,然后不做退稅申報做免稅,供應商可以開普票給我們嗎?
一家公司的公帳轉到我們公帳,轉賬用途寫往來款,然后我的公轉到私人賬戶,最后另一個私人賬戶到時候再還款到我們公司賬戶,這樣可以操作嗎?
老師我想問一下,進賬發(fā)票按報關單開票,是按哪邊的報關單,是電子口岸下載的有出口退稅聯(lián)字樣的報關單,還是海關直接給的,
11月預發(fā)12月工資,申報是在11月還是12月啊
老師 電子稅務局 完睡憑證打印在哪里啊
老師,純電商,只有買進賣出,這個行業(yè)的毛利率是多少范圍
老師,所有的肉制品都可以開免稅嗎
甲公司銷售乙公司小麥,訂單日期2025.10月小麥20萬,10月已開(專票),11月乙公司業(yè)務員打電話講10月未變更為一般納稅人,要求10月發(fā)票做廢重開,甲公司可以做紅沖10月發(fā)票重新開嗎?
投資款利息是什么意思
一家剛成立的私人公司 就是業(yè)務很少,又需要開發(fā)票那種 不會的話,發(fā)票可以給稅務局代開嗎?