你好,這個技術轉讓費是包括在15%之內(nèi)所得,也就是說,你500萬填寫申報時直接減掉你的基數(shù),再乘以15%
高新技術企業(yè)除了技術轉讓服務收入還有什么收入?技術轉讓稅收優(yōu)惠政策是500以內(nèi)不交企業(yè)所得稅,超過500萬元的部分減半征收。這個和優(yōu)惠減按百分之15有什么區(qū)別。我的理解是只有技術轉讓服務享受這個減半征收,除了技術轉讓服務的其他收入按15%征收嗎?如果是這樣的話可以選擇分別征收嗎?還是必須得選擇一種。
納稅 人提供技術轉讓、技術開發(fā)和與之相關的技術咨詢、技術服務,免征增值 稅。這條跟居民企業(yè)之間技術轉讓小于500萬就不用交增值 稅,大于500萬大于的部分減半征收。這是兩個不同的稅收政策,有什么區(qū)別,不都是技術轉讓,沒明白
居民企業(yè)的所得稅適用稅率可以選擇適用高新技術企業(yè)的15%稅率,也可以選擇依照25%的法定稅率減半征稅,但不能享受15%稅率的減半征稅。我剛做了一道題。這種高新技術企業(yè)享受了15%企業(yè)所得稅稅率后,關于技術轉讓的收入超過500萬的部分是否能同時疊加享受減半優(yōu)惠[破涕為笑][破涕為笑]
列題8:甲服裝公司為居民企業(yè),主要從事羽絨服的生產(chǎn)和銷售業(yè)務,2021年度有關經(jīng)營情況如下(1)取得羽絨服銷售收入8000萬元。(2)轉讓一項羽絨服保暖技術的所有權,取得符合稅收優(yōu)惠條件的技術所有權轉讓收入800萬元,發(fā)生與之相關的轉讓成本及稅費100萬元。(3)取得國債利息收人135萬元、W石化公司債券利息收入180萬元(4)直接向Y小學捐贈20萬元;支付Q公司違約金3萬元(5)發(fā)生符合條件的廣告費和業(yè)務宣傳費支1500萬元已知:在一個納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術轉讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅超過500萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。(6)本年會計利潤2600萬元計算本企業(yè)當年應繳納的企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅稅率為25%
閱讀理解甲服裝公司為居民企業(yè),主要從事羽絨服的生產(chǎn)和銷售業(yè)務,2021年度有關經(jīng)營情況如下:(1)取得羽絨服銷售收人8000萬元。(2)轉讓一項羽絨服保暖技術的所有權。取得符合稅收優(yōu)惠條件的技術所有權轉讓收入800萬元,發(fā)生與之相關的轉讓成本及稅費100萬元。(3)取得國債利息收入135萬元,W石化公司債券利息收入180萬元。(4)直接向Y小學捐贈20萬元:支付Q公司違約金3萬元。(5)發(fā)生符合條件的廣告費和業(yè)務宣傳費支出1500萬元。已知:廣告費和業(yè)務宣傳費支出,不超過當年銷售(營業(yè))收入15%的部分,在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時準予扣除,在一個納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術轉讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅:超過500萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。要求:根據(jù)上述資料。不考慮其他因素。分析回答下列小題。
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進項發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應收款出納600借應收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務電話要求補個人所得稅,請問一下,稅務局是找公司還是個人?
老師,只有銀行余額1000和預收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應收款出納600借應收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預收賬款6000對不對
請問,我接回了外賬,外賬會計做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財務系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應該怎么填這個期初數(shù)
個人墊付,開票給個人可以報銷嗎
老師好!問一下,A跟B采購,B跟c采購,c跟A采購,中間都有點差價,可以嗎?
假如我收入1000萬元減掉500萬元剩下的政策不是說可以減半征收嗎?是按照12.5%。那么就不用再按照15%了吧?還有到底有沒有500萬這個政策。
不是的,不是稅率是收入減少
老師,那到底有沒有這個500萬以內(nèi)不交稅,超過500萬的部分減半征收企業(yè)所得稅呢
這個政策到底有沒有
這個政策有啊,我剛才跟您說的您明白了嗎
這個政策規(guī)定的是技術轉讓所得的。高新技術企業(yè)其他所得可以按照這個政策繳納嗎?
不可以的,高新取得收入就是按照15%稅率
老師三免三減半試用什么情況
你好,稅法規(guī)定的公共設施,環(huán)保,沼氣等
軟件企業(yè)不是也享受的嘛
是的,沒有包括這個行業(yè)