同學(xué)是的,小規(guī)模征收率目前是1。
小規(guī)模納稅人物業(yè)公司出租車位的收入增值稅征收率是多少
老師 商業(yè)廣場(chǎng)外墻有廣告位出租,小規(guī)模征收率是多少
小規(guī)模物業(yè)公司,墻體廣告位出租,開(kāi)發(fā)票征收率多少?也是按照1%
老師,我是小規(guī)模物業(yè)公司,收取的墻體廣告位租賃按照5%做了增值稅,開(kāi)的收據(jù),可是增值稅申報(bào)表這些數(shù)據(jù)填到哪里數(shù)據(jù)
老師,請(qǐng)教一下,小規(guī)模物業(yè)公司,出租商鋪收取租金和墻體廣告位收取租金開(kāi)的收據(jù),計(jì)提5%增值稅,但報(bào)稅的時(shí)候這些數(shù)據(jù)填在哪里[玫瑰][抱拳]
老會(huì)計(jì)說(shuō)要我把7月份的記賬憑證全部導(dǎo)到桌面,然后另外做一個(gè)費(fèi)用明細(xì)表,這是什么意思?
老師,公司有一個(gè)員工平時(shí)去掉保險(xiǎn)都是2500多,老板要一次性給他1萬(wàn)多的補(bǔ)助工資,現(xiàn)在報(bào)了6個(gè)月的個(gè)稅,這個(gè)月要報(bào)一萬(wàn)多會(huì)不會(huì)交個(gè)稅
A用自己的私戶轉(zhuǎn)到了b公司的公戶,B公司能開(kāi)票給a個(gè)人的名字的抬頭的發(fā)票?
我開(kāi)的不征稅收入,我是個(gè)體報(bào)稅時(shí)候應(yīng)該填在哪
在做2024所得稅匯算清繳時(shí),全年取得發(fā)票金額是1025萬(wàn),存貨增加額是303萬(wàn),成本費(fèi)用的金額是921萬(wàn),計(jì)稅金額是1025萬(wàn)減去303萬(wàn)等于722萬(wàn) 此金額722萬(wàn)與成本費(fèi)用921萬(wàn)存在199萬(wàn)差異,系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬,老師,那這199萬(wàn)我該從哪些方面來(lái)理賬呢,現(xiàn)已查到2023有160多萬(wàn)原材料未入賬,入到2024年了,2023存在負(fù)差額71萬(wàn)左右,現(xiàn)在僅存的差額是不是屬于工人工資,折舊呢
老師這個(gè)密碼是怎么設(shè)置的
老師,公司購(gòu)買了廢舊設(shè)備,發(fā)票品名就是這個(gè),請(qǐng)問(wèn)可以嗎
客戶2024年開(kāi)給我們的發(fā)票,去年已經(jīng)做賬并抵扣了,今年發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,金額沒(méi)錯(cuò),就是備注欄錯(cuò)了,是不是讓對(duì)方紅沖,再重開(kāi),這個(gè)賬務(wù)怎么處理,是銷售費(fèi)用
老師,平時(shí)說(shuō)的進(jìn)銷存軟件是商貿(mào)公司吧?那生產(chǎn)企業(yè)制造型的企業(yè),沒(méi)有進(jìn)銷存吧?
老師,我這邊有一個(gè)居間費(fèi)需要付款,我什么憑證都沒(méi)有,合同沒(méi)有,發(fā)票沒(méi)有。我付了之后會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
廣告位是屬于現(xiàn)代服務(wù)—不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃,正常5%,現(xiàn)在也是1%,對(duì)嗎老師
同學(xué),你說(shuō)的5%,對(duì)于一般納稅人的,小規(guī)模的征收率,目前就是1,正常是3%。
那商鋪出租呢,多少稅率
老師,你在想想一般納稅人9%,簡(jiǎn)易5%,小規(guī)模不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃5%,墻體廣告是不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃呀
小規(guī)模納稅人出租商鋪,依照5%的征收率計(jì)算交納增值稅。
小規(guī)模有形動(dòng)產(chǎn)租賃征收率是3,不動(dòng)產(chǎn)租賃是5
那我說(shuō)的墻體廣告位出租小規(guī)模到底多少稅率開(kāi)票1%還是5%
同學(xué),屬于不動(dòng)產(chǎn)租金,征收率是5
同學(xué),屬于不動(dòng)產(chǎn)租賃,征收率是5