你好,填寫在5%稅率那個行次
商業(yè)管理公司,是區(qū)政府旗下子公司,國企,受托管理分公司的房產(chǎn),維修,裝潢,還有安裝燃?xì)膺@些,金額不小,目前有針對工人的宿舍,還有商鋪 問題1對于宿舍這塊,我們是按月幾百塊,有短租有長租,根據(jù)工頭需要,我們還有個浴室,充值水費(fèi)洗澡,房產(chǎn)也不是自己的,只負(fù)責(zé)管理,租房子一般都是收幾個月房租,票開的不一定及時,那么這塊收入我怎么賬務(wù)處理,增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報?收入需要分月確認(rèn)嗎?增值稅根據(jù)開票來,還是合同分批確認(rèn)來?企業(yè)所得稅尼?代收的水電費(fèi)我計入啥收入明細(xì)科目,怎么繳稅?公攤費(fèi)用定額的,一年120.這個收入我怎么計入明細(xì)科目?怎么開票?增值稅企業(yè)所得稅怎么報?增值稅幾個點(diǎn)啥明目? 問題2還有商鋪,商鋪有合同一出租租幾年,前幾年免租,后面有收入,但現(xiàn)在不一定交,那么這個收入各年怎么確認(rèn),企業(yè)所得稅增值稅怎么報?我們租人家的成本票我們能及時取得?因?yàn)樘潛p居多?這個收入要是平攤到每年,要是造成繳稅咋辦?代收的水電費(fèi)開啥票?
老師 我們是招商物業(yè)公司,由于公司開辦前期所有的收入和支出都是另一公司代收代付的?,F(xiàn)在我們要把前期的代收的物管費(fèi)及租金收入收回來,把對方公司代付的增值稅、附加稅和企業(yè)所得稅支付給對方。月末,我把這些物管費(fèi)及租金確認(rèn)為其他業(yè)務(wù)收入,然后把稅費(fèi)沖銷計提的稅金,但是申報的時候,申報表是反映不出來我已經(jīng)支付了代付的稅金,是不是會重復(fù)納稅?(對方公司是一般納稅人,我們是小規(guī)模納稅人)
老師,你好, 我們是招商物業(yè)公司,由于公司開辦前期所有的收入和支出都是另一公司代收代付的?,F(xiàn)在我們要把前期的代收的物管費(fèi)及租金收入收回來,把對方公司代付的增值稅、附加稅和企業(yè)所得稅支付給對方。月末,我把這些物管費(fèi)及租金確認(rèn)為其他業(yè)務(wù)收入,然后把稅費(fèi)沖銷計提的稅金,但是申報的時候,申報表是反映不出來我已經(jīng)支付了代付的稅金,是不是會重復(fù)納稅?(對方公司是一般納稅人,我們是小規(guī)模納稅人)
老師您好 一家小規(guī)模物業(yè)公司企業(yè) 近期收入了一些較小金額的車位服務(wù)收入 不開票(原來是領(lǐng)了稅盤 自行開具增值稅專票) 當(dāng)月開了收據(jù)。 問題一:當(dāng)月的收據(jù)可以入賬記主營業(yè)務(wù)收入里面嗎?這樣未開票入賬合規(guī)嗎?; 問題二:第四季度申報增值稅的時候這筆收入如何填列?(請幫忙指出具體下圖中填列在哪行) 感謝耐心解答 謝謝老師!
老師,我是小規(guī)模物業(yè)公司,收取的墻體廣告位租賃按照5%做了增值稅,開的收據(jù),可是增值稅申報表這些數(shù)據(jù)填到哪里數(shù)據(jù)
老師,請問一下公戶轉(zhuǎn)給法人,備注備用金,可以借庫存現(xiàn)金,貸銀行存款不?
老師,請教個事情:我們公司做貸款業(yè)務(wù),收個服務(wù)費(fèi)。不放貸,我們必須一個訂單收了服務(wù)費(fèi)3000,給業(yè)務(wù)員傭金,結(jié)算2000,那這個2000我是要給他報個稅,還是需要他給我開發(fā)票
老師您好,國外客戶要打款給我們,讓我們提供外幣戶,我們需要提供收款賬戶的要素有哪些,有沒有模版
老師,報稅時財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,期初是填本年累計金額還是直接照季末那個月的報表金額抄過去?
開了銷售二手車的發(fā)票,請問增值稅怎么計算出來的
小規(guī)模納稅人開的專票可以抵扣嗎?
有沒有負(fù)責(zé)外貿(mào)企業(yè)的老師,給境外單位提供信息系統(tǒng)服務(wù),進(jìn)行跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告填寫了。申報免稅收入,填在附表一19行免稅收入欄次未開票收入列次,然后填減免稅申報明細(xì)表出口免稅行次和跨境業(yè)務(wù)行次嗎
建筑行業(yè),未出結(jié)算單,收到總包預(yù)付款,可以開不征稅發(fā)票嗎
你好老師,我們單位要銷戶,賬面虧損81萬多,我現(xiàn)在不想虧損那么多,打算虧損幾萬,其他費(fèi)用136萬多,打算從其他費(fèi)用136萬多入手,這個費(fèi)用太多了,年報得調(diào)哪個,是在期間費(fèi)用里改數(shù)還是在納稅調(diào)整明細(xì)表里加數(shù)。
老師,請問一下一個月銷售給不同單位幾百個客戶。這種可以直接借應(yīng)收賬款 客戶,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅嗎,但是人家轉(zhuǎn)入進(jìn)來又是公戶