學(xué)員你好,門票賣不完能退嗎
請(qǐng)教老師一個(gè)問(wèn)題,我們公司和一家海洋館合作,我們代理銷售門票,我們先賣出去門票然后月底根據(jù)人數(shù)來(lái)結(jié)賬,那我做分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-代理銷售門票,貸應(yīng)付賬款,這樣感覺分錄也不太對(duì),我該怎么做分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們是做貨物運(yùn)輸代理服務(wù),找公司幫我做了代理運(yùn)輸,開給我們發(fā)票,我們付款給代理運(yùn)輸公司,怎么做分錄?我付款就做了 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款,總感覺第一步做錯(cuò)了。應(yīng)該怎么做呢,屬于服務(wù)類的,我沒有勞務(wù)成本這個(gè)科目。
老師,您好。請(qǐng)教下:公司開品鑒會(huì),是公司先代墊這筆款然后會(huì)計(jì)做了1分錄。等核銷之后廠家會(huì)給我們核銷這個(gè)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi)用會(huì)以沖貨款的形式?jīng)_銷。一段時(shí)間后廠家會(huì)讓我們開促銷服務(wù)費(fèi)發(fā)票給它,會(huì)計(jì)做了2分錄。收到廠家貨發(fā)票是做了3分錄。這樣對(duì)么?感覺1和2是就同一筆費(fèi)用借在了預(yù)付賬款。如果錯(cuò)了,該怎么做呢?
老師,我想問(wèn)下 有一家商貿(mào)公司,零售這些手套 各類雜貨,但是他一個(gè)成本票都沒有,不過(guò)他還往出開普票,專票,然后我們財(cái)務(wù)給人家還是做的成本,分錄是這樣: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 暫估 她后期 又給人家這樣做沖暫估 分錄這樣寫的 借:應(yīng)付賬款 暫估 貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) ,我問(wèn)她為啥這樣寫成本?她說(shuō) 這就是他們老師教的,那我不理解啊 這種分錄我覺得肯定是錯(cuò)誤的
公司是電器批發(fā)零售公司。我們廠家進(jìn)貨,然后付款采購(gòu)。然后廠家設(shè)置了任務(wù),銷售額,完成了就賺點(diǎn)返點(diǎn)銷售傭金給我們。沒完成就沒有。我們賣給下面的門店商家都是幾乎接近原價(jià),他們賣,賣了之后欠款,后面再打款貨款給我們。。這種業(yè)務(wù)怎么做賬。具體分錄寫出來(lái)。然后這家公司之前是給代賬公司做賬。4月份拿回來(lái)我做賬,代賬公司是憑票和銀行流水做賬。未開票收入可能未申報(bào)?我拿回來(lái)后應(yīng)該稅務(wù)怎么調(diào)整申報(bào)未開票收入?不會(huì)觸發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?還有就是和代賬會(huì)計(jì)交接注意事項(xiàng)是什么?需要什么手續(xù)?注意什么?問(wèn)一些那些問(wèn)題?請(qǐng)一一回復(fù)。0經(jīng)驗(yàn),才學(xué)了商貿(mào)實(shí)操,但是這個(gè)商貿(mào)業(yè)務(wù)很復(fù)雜和學(xué)的不一樣
申報(bào)主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
老師,工商年報(bào)納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請(qǐng)問(wèn)留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
留存收益,其他綜合收益,這二者分別包括什么?用于什么情況?中級(jí)實(shí)務(wù)方向
老師你好,就是留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠了之前的增值稅,我的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
工商年報(bào)的納稅總額包含文化建設(shè)稅嗎?
老師,我們公司是LED公司,我們找外邊做的照明模擬的費(fèi)用計(jì)入什么科目,600元
老師,高速公路紙質(zhì)專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
您好,我們有一筆24年的收入,當(dāng)時(shí)客戶沒要求開發(fā)票,現(xiàn)在又要我們開發(fā)票給他們,但是那比收入我們申報(bào)了無(wú)票收入了,現(xiàn)在還可以開發(fā)票嗎?還是說(shuō)開了發(fā)票后面報(bào)稅沖抵?
我們沒要紙質(zhì)票的,在線上售票的,然后到下月初計(jì)算上月通過(guò)我們渠道來(lái)源的入園人數(shù)*結(jié)算單價(jià)來(lái)結(jié)算貨款的
你們是拿固定的銷售提成嗎
可以這么說(shuō),就是相當(dāng)于無(wú)本生意,先賣出去,再按賣出去的票*結(jié)算價(jià)格,我們賺其中差價(jià)
那你就可以按差價(jià)確認(rèn)收入的
請(qǐng)問(wèn)具體的分錄怎么填制?
假如我們?cè)碌兹〉檬杖?0萬(wàn)元,要結(jié)給海洋館5萬(wàn)元,我們是先收別人的錢然后再結(jié)給海洋館的哦,這樣我怎么做分錄?
收到 借:銀行存款10 貸:應(yīng)付賬款10 結(jié)算 借:應(yīng)付賬款10 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5 銀行存款5
那我們就是沒有成本的是嗎?其中銷售的推廣費(fèi)用計(jì)入銷售費(fèi)用么?
推廣費(fèi)可以計(jì)入成本的
謝謝老師
可否給個(gè)五星好評(píng)?