你好 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 300000 增值稅39000 然后 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 240000 貸:庫(kù)存商品 240000
銷(xiāo)售甲產(chǎn)品一批價(jià)款200000元,乙產(chǎn)品一批價(jià)款300000元,企業(yè)開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明銷(xiāo)項(xiàng)稅額85000元,貨稅款已收回存入銀行。
向丁公司銷(xiāo)售本公司產(chǎn)品一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款300000元,增值稅39000元,款項(xiàng)已存入銀行,該批產(chǎn)品的銷(xiāo)售成本為240000元
向丁公司銷(xiāo)售本公司產(chǎn)品一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款300000元,增值稅39000元,款項(xiàng)已存入銀行,該批產(chǎn)品的銷(xiāo)售成本為240000元
銷(xiāo)售產(chǎn)品一批,售價(jià)300000元,增值稅39000元,價(jià)款尚未收到,該批產(chǎn)品實(shí)際成本為180000元,結(jié)轉(zhuǎn)已售產(chǎn)品成本
向丙公司銷(xiāo)售b產(chǎn)品一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款100000元,稅款13000元,款項(xiàng)上月已預(yù)收80000元,余款通過(guò)銀行存款支付,該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為50000
公司開(kāi)工資,算有票支出還是無(wú)票支出?
老師你好,麻煩問(wèn)下這題在上課時(shí)老師講的是,捐贈(zèng)扣除是本年度利潤(rùn)總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬(wàn),這題捐贈(zèng)的135萬(wàn),可以扣除的不應(yīng)該是120萬(wàn),為什么是135萬(wàn)呢?
老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤(rùn)都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶(hù)吃飯,請(qǐng)客戶(hù)住宿,容客戶(hù)禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶(hù)玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶(hù)小規(guī)模納稅人購(gòu)入商品,核定征收的話無(wú)論開(kāi)不開(kāi)發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購(gòu)入發(fā)票無(wú)論是增值稅發(fā)票還是普通都沒(méi)有影響吧?
老師好,我算出來(lái)的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過(guò)5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書(shū),但證書(shū)上批準(zhǔn)日期寫(xiě)的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?