您好,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額 借主營業(yè)務(wù)成本。24萬貸庫存商品24萬。
銷售甲產(chǎn)品一批價款200000元,乙產(chǎn)品一批價款300000元,企業(yè)開出的增值稅專用發(fā)票上注明銷項稅額85000元,貨稅款已收回存入銀行。
向丁公司銷售本公司產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價款300000元,增值稅39000元,款項已存入銀行,該批產(chǎn)品的銷售成本為240000元
向丁公司銷售本公司產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價款300000元,增值稅39000元,款項已存入銀行,該批產(chǎn)品的銷售成本為240000元
銷售產(chǎn)品一批,售價300000元,增值稅39000元,價款尚未收到,該批產(chǎn)品實際成本為180000元,結(jié)轉(zhuǎn)已售產(chǎn)品成本
向丙公司銷售b產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票上注明價款100000元,稅款13000元,款項上月已預(yù)收80000元,余款通過銀行存款支付,該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為50000
公司開工資,算有票支出還是無票支出?
老師你好,麻煩問下這題在上課時老師講的是,捐贈扣除是本年度利潤總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈的135萬,可以扣除的不應(yīng)該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請客戶吃飯,請客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項目明細(xì)表哪里填呢
老師,個體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報吧?會自動申報?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?
會計分錄,各項金額如何寫
進(jìn)項是39000。收入是30萬 銀行存款是339000。