你好,你這里所指的本期申報(bào)的金額,是針對(duì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的??
老師您好,想問(wèn)一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發(fā)票,抵扣勾選一部分發(fā)票,這兩種發(fā)票的認(rèn)證在填報(bào)增值稅表二的時(shí)候怎么填報(bào)呢?我在第四部分填了抵扣勾選認(rèn)證的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額,在第三項(xiàng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣那欄填的退稅勾選的發(fā)票份數(shù)、金額及稅額,但是填完這兩部分后第一項(xiàng)自動(dòng)生成的申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額底行本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣欄的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額和我認(rèn)證的實(shí)際分?jǐn)?shù)金額稅額不一樣是什么問(wèn)題,是我哪里填錯(cuò)了嗎?
老師問(wèn)下就是我這個(gè)月抵扣勾選的金額是第一張,因?yàn)槲姨盍擞行Ф愵~,但是在申報(bào)系統(tǒng)的第二張的進(jìn)項(xiàng)的金額不一致,申報(bào)系統(tǒng)的是有效稅額之前的金額?
老師,1、本期申報(bào)的金額為121500.65,這個(gè)是勾選的發(fā)票的不含稅金額嗎? 2、稅額就是抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 對(duì)嗎
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人增值稅申報(bào),本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表,是不是只要把勾選的抵扣發(fā)票金額填入就行?
老師請(qǐng)問(wèn),前期預(yù)繳金額沒(méi)出來(lái),進(jìn)項(xiàng)勾選勾多了,下個(gè)月預(yù)繳金額跳出來(lái),就產(chǎn)生留抵退稅,留抵金額期初留抵稅額多繳為負(fù)數(shù),本月報(bào)稅留抵金額不能抵扣,這個(gè)要怎么去更正申報(bào)表?
老師,公司收了一筆830萬(wàn),借款,現(xiàn)在老板要把其他應(yīng)付款調(diào)整成收入,這個(gè)又不開(kāi)票,只能調(diào)整成其他業(yè)務(wù)收入吧?而且不能產(chǎn)生銷(xiāo)項(xiàng)稅,我都不知道咋做,調(diào)整的話,借,其他應(yīng)付款,貸,其他業(yè)務(wù)收入,可以嗎?
老師好,有兩個(gè)業(yè)務(wù)雖然分錄寫(xiě)出來(lái)了,還是沒(méi)搞懂,1墊付開(kāi)辦費(fèi),當(dāng)月墊付當(dāng)月報(bào)可寫(xiě)同一張記賬憑證 借:管理費(fèi)用貸:其他應(yīng)付款第二筆借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款。借貸方金額不對(duì),多了。還有一筆是員工墊付多收客人的退款,同一張記賬憑證,借銀行存款貸其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款貸銀行存款。就這兩筆分錄就可以了對(duì)吧,但是記同一張記賬憑證上金額不對(duì)。是不是記錯(cuò)了,請(qǐng)老師指正
第二十八期學(xué)員,這個(gè)登錄信息是多少
6月份升為一般納稅人,但是5月份的收入還沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在還能開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票嗎,還是只能開(kāi)13個(gè)點(diǎn)了
公司車(chē)折舊怎么計(jì)提?是幾年計(jì)提?新車(chē)和二手車(chē)分錄
老師,公司買(mǎi)了一輛二手車(chē),二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票上,賣(mài)方寫(xiě)的人名姓“齊”,但是公司對(duì)公賬戶把這個(gè)錢(qián)打給了姓“陶”這個(gè)怎么處理,9萬(wàn)多不到10萬(wàn)
稅金及附加包含哪些稅
老師能把各種數(shù)據(jù)分析的模板發(fā)一下嗎
問(wèn)下4月貨品已發(fā)給客戶,賬上有計(jì)成本,4月已收款但未計(jì)收入。5月才開(kāi)票給客戶。做5月賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)賬上4月有掛收款和往來(lái),但沒(méi)計(jì)收入,有結(jié)轉(zhuǎn)了成本。問(wèn)下這樣在5月賬上要怎么處理呢?補(bǔ)提在5月去報(bào)稅會(huì)不會(huì)有問(wèn)題
問(wèn)下4月貨品已發(fā)給客戶,賬上有計(jì)成本,4月已收款但未計(jì)收入。5月才開(kāi)票給客戶。做5月賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)賬上4月有掛收款和往來(lái),但沒(méi)計(jì)收入,有結(jié)轉(zhuǎn)了成本。問(wèn)下這樣在5月賬上要怎么處理呢?補(bǔ)提在5月去報(bào)稅會(huì)不會(huì)有問(wèn)題
是附表二,進(jìn)項(xiàng)的
你好,進(jìn)項(xiàng)本期申報(bào)的金額,就是不含稅金額。稅額就是進(jìn)項(xiàng)稅額的意思
老師,這里的期末未繳稅額是我們之前還欠這么多沒(méi)繳嗎
你好,是這個(gè)申報(bào)期的上一期,有這么多稅款沒(méi)有繳納的意思。
第30欄要怎么填啊,老師
你好,填寫(xiě)當(dāng)月繳納上個(gè)月的稅款金額。
是填繳納的增值稅嗎,那填的不是那個(gè)金額,那一欄有余額?
你好,填寫(xiě)當(dāng)月繳納上個(gè)月的稅款金額。 比如上個(gè)月的增值稅應(yīng)納稅額226822.13,那這個(gè)月的第30欄就是填寫(xiě)226822.13
申報(bào)9月份稅款的時(shí)候應(yīng)納稅額是138090.25元,期初未繳稅額是88731.88元,我這個(gè)應(yīng)該填哪個(gè)數(shù)
你好,申報(bào)9月份稅款的時(shí)候應(yīng)納稅額是138090.25元,這個(gè)月申報(bào)10月份稅款的時(shí)候,第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額欄次填寫(xiě)?138090.25
那我這個(gè)未繳稅額就一直有余額了,是之前月份欠繳的稅款?
你好,期初未交稅額,是之前月份欠繳的稅款 如果你按月填寫(xiě)了本期繳納上期應(yīng)納稅額欄次,這里的期初未交稅額是不會(huì)有數(shù)據(jù)的?
老師,1、印花稅所屬期起,止都是月末最后一天嗎? 2、應(yīng)納稅憑證書(shū)立(領(lǐng)受)日期 填哪個(gè)日期?
你好 1、印花稅所屬期起、止,通常是月度第一天到最后一天 2,應(yīng)納稅憑證書(shū)立(領(lǐng)受)日期,通常是填寫(xiě)相應(yīng)合同的簽訂日期。
納稅申報(bào)表提交后,沒(méi)繳款,如果要更改的話還能更改嗎
你好,有錯(cuò)誤是可以做更正申報(bào)的?
發(fā)票勾選了之后要怎么操作那里才顯示認(rèn)證的張數(shù)和稅額?
同學(xué)您好,因答疑老師答題有時(shí)間限制,請(qǐng)分別對(duì)不同的問(wèn)題,進(jìn)行一題一問(wèn),方便老師解答,謝謝配合。 最開(kāi)始是增值稅表格的填寫(xiě) ,后面又是印花稅的填寫(xiě),現(xiàn)在是發(fā)票勾選