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Q

老師,1、本期申報(bào)的金額為121500.65,這個(gè)是勾選的發(fā)票的不含稅金額嗎? 2、稅額就是抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 對(duì)嗎

2021-11-06 16:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-06 16:09

你好,你這里所指的本期申報(bào)的金額,是針對(duì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的??

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快賬用戶5366 追問(wèn) 2021-11-06 16:09

是附表二,進(jìn)項(xiàng)的

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齊紅老師 解答 2021-11-06 16:10

你好,進(jìn)項(xiàng)本期申報(bào)的金額,就是不含稅金額。稅額就是進(jìn)項(xiàng)稅額的意思

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快賬用戶5366 追問(wèn) 2021-11-06 16:19

老師,這里的期末未繳稅額是我們之前還欠這么多沒(méi)繳嗎

老師,這里的期末未繳稅額是我們之前還欠這么多沒(méi)繳嗎
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齊紅老師 解答 2021-11-06 16:20

你好,是這個(gè)申報(bào)期的上一期,有這么多稅款沒(méi)有繳納的意思。

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快賬用戶5366 追問(wèn) 2021-11-06 16:22

第30欄要怎么填啊,老師

第30欄要怎么填啊,老師
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齊紅老師 解答 2021-11-06 16:25

你好,填寫(xiě)當(dāng)月繳納上個(gè)月的稅款金額。

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快賬用戶5366 追問(wèn) 2021-11-06 16:25

是填繳納的增值稅嗎,那填的不是那個(gè)金額,那一欄有余額?

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齊紅老師 解答 2021-11-06 16:27

你好,填寫(xiě)當(dāng)月繳納上個(gè)月的稅款金額。 比如上個(gè)月的增值稅應(yīng)納稅額226822.13,那這個(gè)月的第30欄就是填寫(xiě)226822.13

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快賬用戶5366 追問(wèn) 2021-11-06 16:31

申報(bào)9月份稅款的時(shí)候應(yīng)納稅額是138090.25元,期初未繳稅額是88731.88元,我這個(gè)應(yīng)該填哪個(gè)數(shù)

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齊紅老師 解答 2021-11-06 16:33

你好,申報(bào)9月份稅款的時(shí)候應(yīng)納稅額是138090.25元,這個(gè)月申報(bào)10月份稅款的時(shí)候,第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額欄次填寫(xiě)?138090.25

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快賬用戶5366 追問(wèn) 2021-11-06 16:39

那我這個(gè)未繳稅額就一直有余額了,是之前月份欠繳的稅款?

那我這個(gè)未繳稅額就一直有余額了,是之前月份欠繳的稅款?
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齊紅老師 解答 2021-11-06 16:48

你好,期初未交稅額,是之前月份欠繳的稅款 如果你按月填寫(xiě)了本期繳納上期應(yīng)納稅額欄次,這里的期初未交稅額是不會(huì)有數(shù)據(jù)的?

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快賬用戶5366 追問(wèn) 2021-11-06 16:52

老師,1、印花稅所屬期起,止都是月末最后一天嗎? 2、應(yīng)納稅憑證書(shū)立(領(lǐng)受)日期 填哪個(gè)日期?

老師,1、印花稅所屬期起,止都是月末最后一天嗎?
2、應(yīng)納稅憑證書(shū)立(領(lǐng)受)日期 填哪個(gè)日期?
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齊紅老師 解答 2021-11-06 16:53

你好 1、印花稅所屬期起、止,通常是月度第一天到最后一天 2,應(yīng)納稅憑證書(shū)立(領(lǐng)受)日期,通常是填寫(xiě)相應(yīng)合同的簽訂日期。

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快賬用戶5366 追問(wèn) 2021-11-06 17:08

納稅申報(bào)表提交后,沒(méi)繳款,如果要更改的話還能更改嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-06 17:08

你好,有錯(cuò)誤是可以做更正申報(bào)的?

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快賬用戶5366 追問(wèn) 2021-11-06 17:24

發(fā)票勾選了之后要怎么操作那里才顯示認(rèn)證的張數(shù)和稅額?

發(fā)票勾選了之后要怎么操作那里才顯示認(rèn)證的張數(shù)和稅額?
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齊紅老師 解答 2021-11-06 17:25

同學(xué)您好,因答疑老師答題有時(shí)間限制,請(qǐng)分別對(duì)不同的問(wèn)題,進(jìn)行一題一問(wèn),方便老師解答,謝謝配合。 最開(kāi)始是增值稅表格的填寫(xiě) ,后面又是印花稅的填寫(xiě),現(xiàn)在是發(fā)票勾選

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你好,你這里所指的本期申報(bào)的金額,是針對(duì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的??
2021-11-06
您好,對(duì)的,這個(gè)是按照不含稅的金額,以及進(jìn)項(xiàng),這些
2025-06-14
你好,你的理解沒(méi)問(wèn)題了。
2025-06-13
你好,退稅的不能抵扣的,一張發(fā)票要抵扣就抵扣,不抵扣就全部不要抵扣,不能一半抵扣一般退稅的
2020-08-11
同學(xué)你好 這個(gè)是可以的哦
2021-06-03
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