你好,自動帶出來金額是嗎?
老師您好,想問一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發(fā)票,抵扣勾選一部分發(fā)票,這兩種發(fā)票的認證在填報增值稅表二的時候怎么填報呢?我在第四部分填了抵扣勾選認證的發(fā)票分數(shù)金額及稅額,在第三項待抵扣進項稅額里本期認證相符且本期未申報抵扣那欄填的退稅勾選的發(fā)票份數(shù)、金額及稅額,但是填完這兩部分后第一項自動生成的申報抵扣的進項稅額底行本期認證相符且本期申報抵扣欄的發(fā)票分數(shù)金額及稅額和我認證的實際分數(shù)金額稅額不一樣是什么問題,是我哪里填錯了嗎?
老師問下就是我這個月抵扣勾選的金額是第一張,因為我填了有效稅額,但是在申報系統(tǒng)的第二張的進項的金額不一致,申報系統(tǒng)的是有效稅額之前的金額?
老師:我6月在套帳調(diào)過帳,是不是在電子報稅系統(tǒng)的財報,年初余額就會和我套帳的財報年初余額不一致了!第一張是套帳的,第二張是電孑稅務(wù)重分類填的,
老師,收到農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷免稅發(fā)票,可以按票價的百分之九抵扣進項稅額,但是在發(fā)票勾選認證平臺沒有勾選認證,不就在稅務(wù)系統(tǒng)里增值稅附表二里不能生成進項抵扣金額嗎,那賬上金額和申報金額就不一致了呀
老師,我在抵扣平臺,勾選抵扣了88張,不抵扣勾選用于集體福利73張,但是申報表第二行只能填寫88張,那轉(zhuǎn)出的73張就不能體現(xiàn)在申報表里了(按理說第二行是161張的金額,第15行是轉(zhuǎn)出的金額)您懂我意思嗎?
物流公司,司機報銷的違章費用怎么入賬
老師,我已經(jīng)抵扣供應(yīng)商的專票了,現(xiàn)在對方開多了想部分紅沖發(fā)票,是我先出紅字信息表還是供應(yīng)商先出
公司監(jiān)事不退出,就要強制性不繳社保嗎?
老師,有時遇到開了專票,但是只先支付一部分款,但是又不想,按發(fā)票不含稅金額計入成本,想每次支付時再轉(zhuǎn)成本。那已經(jīng)支付的一部分,進項稅要自己算出來嗎?這個賬務(wù)怎么做分錄呢? 我上面講的兩種情況是: 情況一:如果先全額入賬(收到發(fā)票),則 借:XX成本/費用 進項稅費 貸:應(yīng)付 借:應(yīng)付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 情況二(收到發(fā)票): 借:應(yīng)付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 付尾款時: 借:應(yīng)付(剩余部分) 進項稅額 貸:銀行(剩余部分)
老師我們是醫(yī)藥公司,開藥品的發(fā)票,現(xiàn)在價格調(diào)增,往上沖差,沖差金額是正數(shù)14.4,我能不能開發(fā)票,不填數(shù)量、單價,直接填金額14.4,這樣開發(fā)票合規(guī)嗎?
老師,我在稅務(wù)師當審計助理,我個人可以開一個小規(guī)模的獨資企業(yè)嗎,
老師,應(yīng)付賬款借方余額代表別人欠我們的錢?
一個生產(chǎn)加工公司,進來的原材料,有的直接賣有的用于生產(chǎn),這怎么做賬呀,這個
郭老師,我們買了固定資產(chǎn),廠房300萬,就一張發(fā)票,可以一次性勾選嗎,所得稅今年可以一次性扣嗎,要調(diào)嗎
請問下建筑業(yè),印花稅是交銷項合同還是進銷項合同之合繳納
嗯,是自動帶出來的和我抵扣勾選的金額不一樣
這個怎么會有張紅字的?
你這個是一鍵申報嗎?不是手動自己填寫進項稅額?
這個進項是系統(tǒng)帶出來的
那肯定是別人給你們開具的紅字發(fā)票了,也就是你進項稅額沒有這么多