同學(xué)您好,您調(diào)賬的時(shí)候沒(méi)有調(diào)去年的吧,期初余額應(yīng)該是一致的才對(duì)
我7月份建新帳套,用的是6月的期末余額建帳套,之前的帳是代賬公司做的,看財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題,7月份資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)和我一季度,二季度的年初數(shù)不一樣,這是什么情況?
今年四月份我之前的會(huì)計(jì)把賬調(diào)了,他是新建的賬套,在去年十二月份的憑證上調(diào)的 但是我已經(jīng)報(bào)完第一季度報(bào)表了。 現(xiàn)在報(bào)表的數(shù) 和稅務(wù)系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)對(duì)不上 怎么辦老師
老師:我6月在套帳調(diào)過(guò)帳,是不是在電子報(bào)稅系統(tǒng)的財(cái)報(bào),年初余額就會(huì)和我套帳的財(cái)報(bào)年初余額不一致了!第一張是套帳的,第二張是電孑稅務(wù)重分類(lèi)填的,
老師,報(bào)財(cái)報(bào)時(shí)的現(xiàn)金流量表里的期初現(xiàn)金余額,本年累計(jì)金額,本期金額,填上期初本年那里它現(xiàn)在要累計(jì)呢,和報(bào)表上的不一致,怎么回事呢?本來(lái)是第一張的樣子,結(jié)果成了第二張那樣,弄的期末余額都不一樣了
老師 因?yàn)闀?huì)計(jì)交接 財(cái)務(wù)軟件不一致 老賬套導(dǎo)過(guò)來(lái)的科目余額也一致 但是出來(lái)的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致 實(shí)在找不出原因了 我可以直接電子稅務(wù)局更正第一季度的財(cái)報(bào) 然后就按這個(gè)繼續(xù)做賬嗎
給退休股東按月發(fā)工資,是否可以?
車(chē)學(xué)堂不小心注銷(xiāo)了,客服聯(lián)系不上怎么辦?
公司工資打到會(huì)計(jì)卡上,然后會(huì)計(jì)再打到員工的卡上。這樣的話可以做現(xiàn)金發(fā)工資嗎?
金融商品轉(zhuǎn)讓出現(xiàn)負(fù)差,年底負(fù)差無(wú)法結(jié)轉(zhuǎn)下一年接著抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。請(qǐng)問(wèn)買(mǎi)虧了的金融商品需要繳納增值稅嘛?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我公司之前找老板買(mǎi)過(guò)一輛車(chē)(50萬(wàn)),開(kāi)的二手車(chē)普票進(jìn)來(lái),現(xiàn)在又想把這輛二手車(chē)賣(mài)給個(gè)人(40萬(wàn)),我需要繳納什么稅費(fèi)呢
外貿(mào)企業(yè)的研發(fā)加計(jì)扣除中的人工費(fèi)占比多少合適
老師,給股東發(fā)工資,會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)稽查
,注冊(cè)資本金減資,有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師,賬上錢(qián)不夠,先繳納一般,下個(gè)月再繳納是什么意思?就是說(shuō)一半員工先不申報(bào)個(gè)稅是嗎?
老師。我們工資總額6000,五險(xiǎn)個(gè)人部分450,例如個(gè)稅30。那我申報(bào)個(gè)稅是6000,還是6000-450
不管調(diào)與不調(diào),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)總額=資產(chǎn)負(fù)債表期初+利潤(rùn)表凈利潤(rùn)期未是嗎
是的,這個(gè)等式應(yīng)該是這樣的
那像這樣不等是不是錯(cuò)了
那具體什么原因不等的,調(diào)整了,那您保證期末余額是對(duì)的
不管調(diào)與不調(diào),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)總額=資產(chǎn)負(fù)債表期初+利潤(rùn)表凈利潤(rùn)期未,這個(gè)公式是不是必須相等,如果是那么不等就錯(cuò)了是嗎?
正常情況下是的,那您沒(méi)有以前年度損益調(diào)整的話,也會(huì)不對(duì)的,就需要調(diào)整期初余額