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老師好,我們是有資質(zhì)的建筑型企業(yè),跟我們簽訂合同,我們再跟各個項目去簽,我們只是收取8%的管理費,進的材料挺多的,各個項目的,我們再出庫算成本,所以進項稅額挺多的,這種情況稅怎么處理啊,謝謝

2021-11-06 14:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-06 15:19

那你這一邊。會給甲方開票,開票的時候就作為收入,然后你收到的進項就作為你的成本,差額就是你的利潤,也就是你8%的管理。

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快賬用戶4296 追問 2021-11-06 15:22

老師好,我們沒開票啊,這個月

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齊紅老師 解答 2021-11-06 15:23

那你沒有開票你就不確認(rèn)收入呀,你收到票你就正常放到你的工程施工成本就行了,后面有收入的時候再做收入處理。

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那你這一邊。會給甲方開票,開票的時候就作為收入,然后你收到的進項就作為你的成本,差額就是你的利潤,也就是你8%的管理。
2021-11-06
你好,你以自己的名義去簽的合同怎么會沒有銷項呢,要確認(rèn)收入的呀
2021-11-06
同學(xué)你好 這個計入工程成本
2021-11-11
同學(xué)你好 你這個計入工程施工就行了
2021-01-11
同學(xué)你好 這個可以按照稅負(fù)率和稅負(fù)率公式倒推需要的進項和成本費用票
2021-12-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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