你好 這個(gè)要逐漸調(diào)整的 借:主營業(yè)務(wù)成本等 貸:庫存商品 但是你說不想影響利潤,那么就沒有辦法了
代帳會(huì)計(jì)的貨幣資金與實(shí)際的不一致,他全是走的庫存現(xiàn)金,這個(gè)企業(yè)過個(gè)一年半載以后要注銷,請問老師后面應(yīng)如何調(diào)整貨幣資金與實(shí)際一致,分錄怎么做,謝謝
老師 庫存商品金額與實(shí)際庫存金額多很多,不是這一個(gè)月多的,是一直累計(jì)多出來的,請問我應(yīng)該怎么調(diào)整呢,而不影響利潤,謝謝
老師,你好,我來新公司,這邊的賬很亂,發(fā)現(xiàn)很多都是倉庫沒入庫,實(shí)際應(yīng)該少了,要怎么調(diào)賬呢?如果我入庫的話,我的庫存就對不上,因?yàn)?022年1月新來的會(huì)計(jì)全部盤了一次庫存
老師,請問發(fā)現(xiàn)19年的審計(jì)報(bào)告庫存商品那里多了一千多塊,原因是19年的賬在付款的時(shí)候但發(fā)票未到,直接入了庫存商品,后期來了發(fā)票沒發(fā)現(xiàn)有做了一筆,但在19年12月紅沖,但由于科目借貸方向的問題,不知道為什么審計(jì)沒有發(fā)現(xiàn),所以庫存多了一個(gè)商品。我們也沒有發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,導(dǎo)致20、21年的審計(jì)報(bào)告期初都是多這個(gè)金額,但實(shí)際我們的賬上是沒有這個(gè)金額的,這個(gè)要怎么調(diào)整?
您好老師麻煩問一下庫存問題,我們之前有自己店面產(chǎn)生的庫存,但從20年就沒有店面了,但庫存還在,現(xiàn)在實(shí)際庫存與sap系統(tǒng)賬面金額不一致?實(shí)際庫存與賬面金額多這得怎么調(diào)賬?賬務(wù)處理怎么做?謝謝
老師 假如是公司的第二個(gè)月 工商登記費(fèi)為啥還計(jì)入開辦費(fèi) 都第二個(gè)月了還分為籌建時(shí)間嗎 怎么鑒定是籌建期間?
老師,我們行業(yè)是服務(wù)業(yè),稅率是6%,增值稅稅負(fù)率的控制是看年度,不是看月,每個(gè)月繳納增值稅其實(shí)不用特意去控制稅負(fù)率,等到年底時(shí)再測算下當(dāng)年的稅負(fù)率,不低于1%,或者說不低于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2%~3%,對嗎?
老師,2月無票收入500萬,3月開了100萬的發(fā)票,無票收入又做了300萬,那填無票收入就應(yīng)該是開的發(fā)票金額減去無票收入金額200萬嗎
法人能用驗(yàn)證碼登錄電子稅務(wù)局么
小規(guī)模納稅開專票6萬,普票26萬,怎么算增值稅?
工資申報(bào)8000元,扣除各種社保費(fèi)用和附加要扣個(gè)稅嗎?怎么算這種工資?
土地增值稅預(yù)征計(jì)征依據(jù)是用預(yù)收款-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款。 這個(gè)公式里的預(yù)收款是含稅還是不含稅的?
只有發(fā)票,沒有轉(zhuǎn)賬記錄的費(fèi)用,可以抵稅嗎?
土地增值稅預(yù)繳: 一般計(jì)稅方式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+9%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 簡易計(jì)稅模式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+5%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 這樣理解對嗎?
我們是新能源公司 主要負(fù)責(zé)銷售餐飲廚房用的燃油,*液體石蠟*煤基費(fèi)托合成全餾分液體石蠟該如何做賬
還有其他可調(diào)整的分錄嗎?或者掛存貨跌價(jià)準(zhǔn)備?還是沖庫存商品呢?
你放到其他資產(chǎn),稅務(wù)局會(huì)關(guān)注的啊 你放在存貨跌價(jià)準(zhǔn)備,也是要影響利潤表的
我做的是內(nèi)賬,提供給稅務(wù)局的是外賬,內(nèi)賬的話能調(diào)嗎
內(nèi)帳也是沒有辦法調(diào)的,你調(diào)整到其他資產(chǎn),也是掩耳盜鈴的
好的,謝謝老師
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