你好,你這個要做,你也只能另外再去盤點(diǎn),然后把差額一次轉(zhuǎn)入
老師你好,我用的管家婆軟件,年期初數(shù)據(jù)怎么修改? 我們公司因為很多遺留問題,比如前任會計盤庫后,做了庫存盤點(diǎn)單,調(diào)整了庫存商品,很多年盤庫都這樣操作的,很久以后,導(dǎo)致待處理流動資產(chǎn)損益里面掛了貸方十幾萬。 比如之前付進(jìn)貨款10萬,實際最后就開了6萬的入庫單,導(dǎo)致賬上一直掛著應(yīng)付借款借方4萬,而這些貨也隨著長年累月盤庫不斷的調(diào)整,已無法補(bǔ)錄入庫單了。 這不年底了,我想著年結(jié)存后把期初數(shù)據(jù)修改一下,不知道該怎么改,謝謝。
老師你好,我們家做鋼材的每次送貨單跟發(fā)票不是一起來,我每月都是按來了多少票才入多少賬的,倉庫也沒給過送貨單給到這邊,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這月領(lǐng)的料比進(jìn)的還多,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理,因為發(fā)票數(shù)字跟入庫數(shù)字也對不上
老師,庫存現(xiàn)金為什么和賬面相差金額很大?如果賬面庫存現(xiàn)金遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于實際的庫存現(xiàn)金,是需要通過調(diào)賬把賬面調(diào)成與實際相符?還是要一筆一筆去核對,差異的原因?因為,我現(xiàn)在才新入職一家公司,這家公司,2017年成立至今,一直找的兼職會計做賬,而且,兼職會計從來沒盤點(diǎn)過庫存現(xiàn)金這些。導(dǎo)致幾年下來,賬面和實際不符,也沒人管。賬面余額大于實際余額。
老師,你好,我來新公司,這邊的賬很亂,發(fā)現(xiàn)很多都是倉庫沒入庫,實際應(yīng)該少了,要怎么調(diào)賬呢?如果我入庫的話,我的庫存就對不上,因為2022年1月新來的會計全部盤了一次庫存
#提問#老師麻煩問一下,因為前期倉庫人員不穩(wěn),企業(yè)剛開始很亂,所以導(dǎo)致時間差等,老師如果4月領(lǐng)料單好幾種材料才領(lǐng)了0.43噸,結(jié)果4月入庫單入庫112.5噸,問一下這種情況做成本怎么處理? 你好!你實際盤點(diǎn)差額多少? 我覺得沒有料能生產(chǎn)出產(chǎn)品不可能,這應(yīng)該是3月的入庫吧,但3月份已做賬,這個入庫怎么做賬?怎么入賬呢 不用管盤點(diǎn),只要有單據(jù)就是有,你看看怎么入賬合理吧 如果什么都數(shù)據(jù)的話就好了,沒有盤點(diǎn)表,也不知道庫存多少?就現(xiàn)在這個狀況怎么處理吧?哪個老師能給處理一下,麻煩接一下,不會的,不要接啊!
老師,公司想做股權(quán)變更,現(xiàn)在公司賬面未分配利潤30萬,轉(zhuǎn)股權(quán)那個股權(quán)未實繳過注銷資金,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
我公司是一般納稅人,給客戶購買了一套設(shè)備,然后需要安裝,請問安裝費(fèi)開多少稅率?
在上市公司半年度財務(wù)報告披露時 資產(chǎn)負(fù)債表科目 未分配利潤的上年數(shù)取上年期末數(shù)還是上年同期數(shù)
我們出口,開進(jìn)來的發(fā)票是13的稅率,但是商品退稅率為0,稅務(wù)這邊說的不能退稅,視同內(nèi)銷,那我開具銷售發(fā)票是0稅率?還是13的稅率呀?
補(bǔ)繳以前年度的增值稅和附加稅,附加稅 用記在以前年度損益調(diào)整這個科目嗎
老師,麻煩問下,企業(yè)銷售會員卡,會員卡作用是買商品有折扣,年節(jié)有贈品,請問收入和贈送時要怎么賬務(wù)處理?
公司的內(nèi)賬,用老板的銀行卡給員工報銷,收付一些業(yè)務(wù)費(fèi)用,可以備注嗎?
請問老師,收到轉(zhuǎn)賬支票需要上銀行支取嗎??具體怎么操作?
我們是一般納稅人工業(yè)。上個月有一筆原材料暫估入庫,原材料在上個月被車間領(lǐng)用,生產(chǎn)的產(chǎn)品在上個月已經(jīng)全部銷售出去了。這個月材料的發(fā)票到了,發(fā)票金額比暫估金額少2000元。這個賬本月怎么做?
您好,老師,我想請教一下,現(xiàn)在我公司利潤較大,為降利潤(希望控制在300萬以內(nèi)),近期購置一輛價值大概50、60萬的車,我能不能在當(dāng)月就在會計處理上將車輛費(fèi)用一次性計入費(fèi)用?如果按照常規(guī)稅務(wù)上一次性計入當(dāng)期成本費(fèi)用,會計上按照4年折舊分?jǐn)偝杀灸俏沂遣皇堑妙A(yù)繳企業(yè)所得稅?那我今年企業(yè)所得稅就最少75萬了
我現(xiàn)在的庫存是對的,就是那些沒入庫的,庫存確實也沒有
把差額一次轉(zhuǎn)入是什么怎么操作?分錄?
你好,入庫的也都已經(jīng)拿走了,出庫了是嗎?
是的,沒有入庫,也沒有出庫,但我實際上采購了這批材料,所以我的應(yīng)付賬款不對
你好,其實這個要做的話就只能補(bǔ)入庫,還有補(bǔ)出庫。
現(xiàn)在補(bǔ)出庫的話,我這個材料沒有產(chǎn)品可以出?。?
你好,那這個材料用到哪里去了呢?
意思是重新結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?先入庫,再出庫,出到那個產(chǎn)品上去?
因為是2021年的賬,也不知道這個材料出到哪里去了,而且發(fā)現(xiàn)好多都是材料未入庫的
你好,是的,就是這樣,這樣才是最標(biāo)準(zhǔn)的。
還有別的方法嗎?因為這個是內(nèi)賬
你好,其實對于內(nèi)臟來說,如果你不做那么規(guī)范,不做進(jìn)去也是可以的,因為最終他會體現(xiàn)在利潤上。 也就是說不管這部分也可以。
但是我不入庫的話,這個應(yīng)付就來不了啊,我的應(yīng)付都是從原材料轉(zhuǎn)過來的,如果不入庫,我增加不了應(yīng)付賬款啊
你好,1、去補(bǔ),2把差異計入到營業(yè)務(wù)支出。就這2個方法
好的,謝謝
你好,不用客氣的了。
借,原材料 貸,材料成本差異, 請問這個分錄是什么意思
你好,這個適用計劃成本做的時候就會有這個科目
但是我們都沒有用計劃成本啊
你好!老師只是告訴你這個科目的用法,但是你們公司是不是用錯了,老師不確定