你好,你這個(gè)要做,你也只能另外再去盤點(diǎn),然后把差額一次轉(zhuǎn)入

老師你好,我用的管家婆軟件,年期初數(shù)據(jù)怎么修改? 我們公司因?yàn)楹芏噙z留問題,比如前任會(huì)計(jì)盤庫后,做了庫存盤點(diǎn)單,調(diào)整了庫存商品,很多年盤庫都這樣操作的,很久以后,導(dǎo)致待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益里面掛了貸方十幾萬。 比如之前付進(jìn)貨款10萬,實(shí)際最后就開了6萬的入庫單,導(dǎo)致賬上一直掛著應(yīng)付借款借方4萬,而這些貨也隨著長(zhǎng)年累月盤庫不斷的調(diào)整,已無法補(bǔ)錄入庫單了。 這不年底了,我想著年結(jié)存后把期初數(shù)據(jù)修改一下,不知道該怎么改,謝謝。
老師你好,我們家做鋼材的每次送貨單跟發(fā)票不是一起來,我每月都是按來了多少票才入多少賬的,倉庫也沒給過送貨單給到這邊,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這月領(lǐng)的料比進(jìn)的還多,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理,因?yàn)榘l(fā)票數(shù)字跟入庫數(shù)字也對(duì)不上
老師,庫存現(xiàn)金為什么和賬面相差金額很大?如果賬面庫存現(xiàn)金遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于實(shí)際的庫存現(xiàn)金,是需要通過調(diào)賬把賬面調(diào)成與實(shí)際相符?還是要一筆一筆去核對(duì),差異的原因?因?yàn)椋椰F(xiàn)在才新入職一家公司,這家公司,2017年成立至今,一直找的兼職會(huì)計(jì)做賬,而且,兼職會(huì)計(jì)從來沒盤點(diǎn)過庫存現(xiàn)金這些。導(dǎo)致幾年下來,賬面和實(shí)際不符,也沒人管。賬面余額大于實(shí)際余額。
老師,你好,我來新公司,這邊的賬很亂,發(fā)現(xiàn)很多都是倉庫沒入庫,實(shí)際應(yīng)該少了,要怎么調(diào)賬呢?如果我入庫的話,我的庫存就對(duì)不上,因?yàn)?022年1月新來的會(huì)計(jì)全部盤了一次庫存
#提問#老師麻煩問一下,因?yàn)榍捌趥}庫人員不穩(wěn),企業(yè)剛開始很亂,所以導(dǎo)致時(shí)間差等,老師如果4月領(lǐng)料單好幾種材料才領(lǐng)了0.43噸,結(jié)果4月入庫單入庫112.5噸,問一下這種情況做成本怎么處理? 你好!你實(shí)際盤點(diǎn)差額多少? 我覺得沒有料能生產(chǎn)出產(chǎn)品不可能,這應(yīng)該是3月的入庫吧,但3月份已做賬,這個(gè)入庫怎么做賬?怎么入賬呢 不用管盤點(diǎn),只要有單據(jù)就是有,你看看怎么入賬合理吧 如果什么都數(shù)據(jù)的話就好了,沒有盤點(diǎn)表,也不知道庫存多少?就現(xiàn)在這個(gè)狀況怎么處理吧?哪個(gè)老師能給處理一下,麻煩接一下,不會(huì)的,不要接??!
員工個(gè)人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購(gòu)買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對(duì)應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報(bào)稅時(shí),海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項(xiàng)票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫,那這個(gè)預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實(shí)際情況,不確認(rèn)收入,報(bào)稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險(xiǎn)給客戶的時(shí)候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個(gè)成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請(qǐng)問利潤(rùn)表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個(gè)意思吧!
老師,會(huì)計(jì)離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個(gè)月要計(jì)提嗎?怎么計(jì)算哈
我正在申報(bào)一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,進(jìn)入個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)頁面,如圖所示,上面圈著的幾項(xiàng)顯示零。那么我是不是直接點(diǎn)藍(lán)色按鈕“提交申報(bào)”就可以了?


我現(xiàn)在的庫存是對(duì)的,就是那些沒入庫的,庫存確實(shí)也沒有
把差額一次轉(zhuǎn)入是什么怎么操作?分錄?
你好,入庫的也都已經(jīng)拿走了,出庫了是嗎?
是的,沒有入庫,也沒有出庫,但我實(shí)際上采購(gòu)了這批材料,所以我的應(yīng)付賬款不對(duì)
你好,其實(shí)這個(gè)要做的話就只能補(bǔ)入庫,還有補(bǔ)出庫。
現(xiàn)在補(bǔ)出庫的話,我這個(gè)材料沒有產(chǎn)品可以出???
你好,那這個(gè)材料用到哪里去了呢?
意思是重新結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?先入庫,再出庫,出到那個(gè)產(chǎn)品上去?
因?yàn)槭?021年的賬,也不知道這個(gè)材料出到哪里去了,而且發(fā)現(xiàn)好多都是材料未入庫的
你好,是的,就是這樣,這樣才是最標(biāo)準(zhǔn)的。
還有別的方法嗎?因?yàn)檫@個(gè)是內(nèi)賬
你好,其實(shí)對(duì)于內(nèi)臟來說,如果你不做那么規(guī)范,不做進(jìn)去也是可以的,因?yàn)樽罱K他會(huì)體現(xiàn)在利潤(rùn)上。 也就是說不管這部分也可以。
但是我不入庫的話,這個(gè)應(yīng)付就來不了啊,我的應(yīng)付都是從原材料轉(zhuǎn)過來的,如果不入庫,我增加不了應(yīng)付賬款啊
你好,1、去補(bǔ),2把差異計(jì)入到營(yíng)業(yè)務(wù)支出。就這2個(gè)方法
好的,謝謝
你好,不用客氣的了。
借,原材料 貸,材料成本差異, 請(qǐng)問這個(gè)分錄是什么意思
你好,這個(gè)適用計(jì)劃成本做的時(shí)候就會(huì)有這個(gè)科目
但是我們都沒有用計(jì)劃成本啊
你好!老師只是告訴你這個(gè)科目的用法,但是你們公司是不是用錯(cuò)了,老師不確定