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老師你好,我們家做鋼材的每次送貨單跟發(fā)票不是一起來,我每月都是按來了多少票才入多少賬的,倉庫也沒給過送貨單給到這邊,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這月領(lǐng)的料比進(jìn)的還多,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理,因?yàn)榘l(fā)票數(shù)字跟入庫數(shù)字也對(duì)不上

2022-10-18 12:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-18 12:17

同學(xué)你好 這個(gè)可以按照入庫單來暫估入庫 收到發(fā)票之后按照發(fā)票的數(shù)量金額沖減暫估的然后再按照發(fā)票做

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快賬用戶4564 追問 2022-10-18 12:19

我知道暫估,但是現(xiàn)在不是一個(gè)月的,是4-9月一起的每月都是按發(fā)票入的,之前是代賬會(huì)計(jì)做的,比如說現(xiàn)在4-9月共進(jìn)貨送貨單上是500萬發(fā)票一共來了250萬還是250萬能全部在9月里暫估嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-18 12:28

嗯 你只能這樣操作了

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快賬用戶4564 追問 2022-10-18 12:29

全部在9月暫估沒關(guān)系吧?到時(shí)發(fā)票來多少,我就沖多少嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-18 12:37

這個(gè)沒事的 只要賬上庫存和實(shí)際的一致就可以

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快賬用戶4564 追問 2022-10-18 12:39

不會(huì)因?yàn)槿珪汗涝?月9月的收入就大了吧,那是不是后期來了多少票我就沖多少

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齊紅老師 解答 2022-10-18 12:43

對(duì)的 是這樣的哦 然后按照來的發(fā)票再做藍(lán)字分錄

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快賬用戶4564 追問 2022-10-18 12:45

老師我要不要在摘要里備注暫估4-8月的,在暫估9月的

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快賬用戶4564 追問 2022-10-18 12:51

老師全部暫估到9月沒關(guān)系嗎?有另一家有500多萬,這樣會(huì)不會(huì)賬上9的太多了

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齊紅老師 解答 2022-10-18 13:07

同學(xué)你好 這個(gè)不用的

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快賬用戶4564 追問 2022-10-18 13:09

不是這一家有兩家共有1000萬進(jìn)貨沒入賬,這樣不會(huì)9月太多了吧,我不知道有沒有關(guān)系

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齊紅老師 解答 2022-10-18 13:13

同學(xué)你好 這個(gè)沒事的

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快賬用戶4564 追問 2022-10-18 13:13

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-10-18 13:14

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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同學(xué)你好 這個(gè)可以按照入庫單來暫估入庫 收到發(fā)票之后按照發(fā)票的數(shù)量金額沖減暫估的然后再按照發(fā)票做
2022-10-18
你好同學(xué): 你這個(gè)主要是單據(jù)不能及時(shí)送回財(cái)務(wù)的情況。 這種情況,你可以借鑒常見的財(cái)務(wù)處理方法。在每月25號(hào)到月底,及時(shí)一次性的將本月的單據(jù)送回財(cái)務(wù)。然后由財(cái)務(wù)集中進(jìn)行處理?!具@樣就可以保證單月的單據(jù)在當(dāng)月處理】 滯后一個(gè)月導(dǎo)致1月份做了很多去年12月份的發(fā)票及賬務(wù)處理,明顯是不符會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的。 你想的方法不可行,獲取的單據(jù)都不是原件,是自己補(bǔ)的單據(jù),如果出錯(cuò),會(huì)更麻煩【后附的單據(jù)是原始憑證】
2022-03-05
你好,學(xué)員,你說的很對(duì)的
2023-08-08
你好,不是兩次,你可以通過下面的分錄來理解 7月暫估入庫1000, 借:原材料? 1000 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估? 1000 8月發(fā)票到了1200,沖紅7月暫估, 借:原材料? -1000 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估? -1000 借:原材料? 1200 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估1200 8月再暫估入庫500 借:原材料? 500 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估? 500
2022-07-19
同學(xué)你好,發(fā)票開的晚,時(shí)間可以不一樣
2022-01-06
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