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老師,工作餐費(fèi)分錄怎么寫,借,應(yīng)付職工應(yīng)酬 ,貸庫(kù)存現(xiàn)金 然后在分配到管理費(fèi)用和制造費(fèi)用嗎?

2021-11-05 14:01
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-05 14:04

你好 對(duì)? 這樣處理是正確的?

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快賬用戶1055 追問 2021-11-05 14:05

老師我有點(diǎn)不太懂,應(yīng)付職工薪酬不是借減貸加嗎?為什么發(fā)生的時(shí)候就在貸方呢,那不是減少嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-05 14:12

你好 先付了 后面才分配的??

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你好 對(duì)? 這樣處理是正確的?
2021-11-05
您好 請(qǐng)問是沒有通過應(yīng)付職工薪酬科目走賬 對(duì)嗎
2022-04-25
選擇第一種必須通過應(yīng)付職工薪酬。
2022-01-18
你好,對(duì)的,憑證沒問題。這個(gè)不需要申報(bào)個(gè)稅。
2024-12-03
借:管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬, 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金 職工薪酬就需要通過應(yīng)付職工薪酬 這個(gè)是準(zhǔn)則要求的
2020-09-11
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