你好 可以 但是二級科目最好寫工資
老師 員工發(fā)獎(jiǎng)勵(lì),獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金 分錄是不是 借:管理費(fèi)用—福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 借:應(yīng)付職工薪酬 — 工資 貸:庫存現(xiàn)金
老師,如果計(jì)提員工季度津貼時(shí)會計(jì)明細(xì)這樣寫:借:管理費(fèi)用-職工薪酬 100 貸:應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金、津貼100 ?還是借:管理費(fèi)用-獎(jiǎng)金、津貼100 貸:應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金、津貼100 呢?還是如何寫好呢?
我們發(fā)全年一次性獎(jiǎng)金,也是做應(yīng)付職工薪酬嗎? 借:管理費(fèi)用-獎(jiǎng)金 貸:應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金
老師請問下我們公司發(fā)的員工獎(jiǎng)金做的時(shí)候做在了借:管理費(fèi)用-員工獎(jiǎng)金 貸:應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金 支付資金的時(shí)候是:借應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金 貸:銀行存款,但老板喊調(diào)整在管理費(fèi)用-職工薪酬里面,我應(yīng)該怎樣調(diào)整?
你好老師,暫估季度獎(jiǎng)金怎么做,借管理費(fèi)用-獎(jiǎng)金貸應(yīng)付職工薪酬,下個(gè)季度再紅沖借應(yīng)付職工薪酬貸管理費(fèi)用獎(jiǎng)金,這樣做對嗎
子公司把電腦固定資產(chǎn)等抵總公司借款,需要什么流程,要開發(fā)票嗎
老師,請問承包經(jīng)營合同印花稅稅率多少
老師,為什么求平均資本成本率的時(shí)候,借款和債券的為什么不是稅后的呢
老師好!請問8月開出往年的無票銷售生產(chǎn)廢料收入發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理。
老師 待認(rèn)證進(jìn)行稅額在貸方需要咋處理
老師好,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,從哪里找原因?
請問 A公司是小規(guī)模公司設(shè)計(jì)公司,開票給B公司設(shè)計(jì)費(fèi)后如何做分錄?
7月分錄 1.借: 主營業(yè)務(wù)成本 416645.28 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅額24998.72 應(yīng)付賬款441644 2.借:應(yīng)收賬款 374000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 352830.19 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅 -銷項(xiàng)稅額 21169.81 8月分錄 1.借:應(yīng)收賬款 741326 貸:主營業(yè)務(wù)收入699364.15 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅 -銷項(xiàng)稅額41,961.85 7月已結(jié)轉(zhuǎn),8月未結(jié)轉(zhuǎn),怎么做增值稅及附加稅的分錄
資產(chǎn)負(fù)債表重分類。預(yù)收賬款那里是怎么取數(shù)?
老師,合同上桌30張,25天,6元/張/天,合計(jì)金額4500這個(gè)專票單位,數(shù)量怎么開合適
可為什么我這里會是負(fù)數(shù)?
最后不應(yīng)該是正數(shù)嗎?
出現(xiàn)負(fù)數(shù)第四個(gè)是不是沒有填寫
4個(gè)數(shù)都有的
那你們之前發(fā)了沒計(jì)提
可以去查下明細(xì)的
這個(gè)計(jì)提我一直都沒計(jì)提,為什么就這次出現(xiàn)了負(fù)數(shù)?
你截圖你的應(yīng)付職工薪酬獎(jiǎng)金明細(xì)賬。
我把他改成了應(yīng)付職工薪酬工資,然后成正數(shù)了,是不是我寫的是工資,就不能換成獎(jiǎng)金?
是的 之前支付做了那個(gè)計(jì)提就是那個(gè)
那我是不是可以把那個(gè)二級科目工資 后面再加一個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)?
你之前計(jì)提和支付二級科目一樣就可以
好的 我明白了,謝謝郭老師
不用客氣 周末愉快