除非公司的籌辦期超過(guò)1年才計(jì)入開(kāi)辦費(fèi),不然直接計(jì)入管理費(fèi)用
食堂人員工資計(jì)提折舊 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi) 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi)
為什么計(jì)提福利費(fèi)要 借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 袋銀行存款,不能直接借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 袋銀行存款
老師,福利費(fèi),這樣做分錄嗎?借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi) 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi)
提問(wèn):老師,付員工福利費(fèi)(生日會(huì)的費(fèi)用)的時(shí)候,借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi);貸:銀行存款;還是要借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi);貸:應(yīng)付職工薪酬;借:應(yīng)付職工薪酬;貸:銀行存款呢?
食堂伙食費(fèi),是不是要先計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi)里面 借:管理費(fèi)用 食堂伙食費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi),借:應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi) 貸:銀行存款
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫(xiě)?填寫(xiě)在什么位置,分錄需要怎么寫(xiě)?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
專門(mén)借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
建設(shè)廠房,要超一年。我想問(wèn)的是需要通過(guò)應(yīng)付福利費(fèi)這個(gè)科目嗎
是的,需要通過(guò)福利費(fèi)核算
好的,謝謝老師
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