同學(xué)你好,要開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票的。
我們是銷售方,購(gòu)買(mǎi)方未抵扣,我們開(kāi)了紅字信息表,也開(kāi)了紅字發(fā)票,需要把紅字發(fā)票給購(gòu)買(mǎi)方嗎,最后兩聯(lián)還要蓋章嗎
增專票開(kāi)了紅字發(fā)票后,是銷售方開(kāi)的紅字,有了紅字信息表,還需要開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?
老師 專票跨月了 ,沒(méi)認(rèn)證 。銷售方開(kāi)紅字信息表,還用收會(huì)原來(lái)的正數(shù)發(fā)票嗎?應(yīng)該不用了吧,銷售方開(kāi)紅字信息表后再開(kāi)一份負(fù)數(shù)發(fā)票。負(fù)數(shù)發(fā)票要給兩份給購(gòu)買(mǎi)方是吧。
銷售方給開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣,給我們開(kāi)了2張專票,開(kāi)票信息有誤,需要開(kāi)紅字信息表。是不是紅字信息表也需要開(kāi)4張,每一張專票對(duì)應(yīng)一張紅字信息表
@宋生老師,剛給被審計(jì)單位溝通了,他說(shuō)他們不管哪些,就是不管注會(huì)有沒(méi)有經(jīng)驗(yàn),怎么才能扳回一局?
以前付海運(yùn)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入。用離岸賬戶付的美金還運(yùn)費(fèi),所以沒(méi)有發(fā)票。
我要查詢-一戶式查詢這里,查公司制度備案里的核算方法提交字眼是藍(lán)色還是灰色的
老師,勞務(wù)人員借公司的錢(qián),后期分期從勞務(wù)費(fèi)中扣除,哪勞務(wù)費(fèi)開(kāi)票金額是扣除前的還是扣除后的金額?
以前付海運(yùn)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司去年員工報(bào)的工傷,今年社保基金款打到公司公賬了,怎么做?去年員工醫(yī)藥費(fèi)老板私人付了
廠家給的返利只能充成本嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人,開(kāi)出銷售發(fā)票時(shí)做,借:銀存,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅。30萬(wàn)之內(nèi)增值稅減免,做,借:應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入。你看對(duì)嗎
老師匯算清繳時(shí),涉及限額扣除成本費(fèi)用項(xiàng)目,剛好這些成本費(fèi)用項(xiàng)目里有些匯算清繳前,未取得發(fā)票。那限額扣除時(shí)已經(jīng)調(diào)增的金額,和無(wú)票支出部分在其他行調(diào)增部分,會(huì)重復(fù)調(diào)增納稅嗎?老師,我這里有點(diǎn)懵
其他應(yīng)交款這個(gè)科目,可以用來(lái)核算社保費(fèi)嗎?具體怎么核算?
開(kāi)與原發(fā)票一樣的專票,只是金額為負(fù)數(shù)?
同學(xué)你好,是的,你理解正確。
這個(gè)月開(kāi)了信息表,負(fù)數(shù)發(fā)票可以下個(gè)月開(kāi)嗎?
同學(xué)你好,可以這樣操作中。
因是小規(guī)模,按季度報(bào)稅,已經(jīng)開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票。如果這個(gè)季度沒(méi)有再開(kāi)專票了,這個(gè)退稅可以延期到明年嗎?
同學(xué)你好,可以延期到明年的。