你好;? ?上月金額錯誤了是什么情況 ?? 說下 ; 賠償又是什么情況。 意思對方有質量問題 要? 減去罰款 1400嗎? ;? ?
老師,你好,我上個月的會計分錄做錯了,怎么調整呢,上個月的會計分錄 借:管理費用500 貸:應付職工薪酬500 借:應付職工薪酬500 貸:銀行存款300 其他應付款200 但是實際上銀行付了500 這個怎么調整呢,調整分錄怎么寫!
老師 想請教一下 我們上個月支付了3個月房租和物業(yè)費做分錄 借:預付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這個月發(fā)票還沒有收到也不知道稅金是多少,做了筆計提分錄 借:管理費用/房租 8000、管理費用/物業(yè)費2000 貸:其他應付款/預提費用 10000 次月收到房租和物業(yè)費發(fā)票含稅30000元,那次月我該怎么做分錄呢?
上個月計提的借管理費用3465.8貸應付賬款3465.8這個月實際支付了2000,扣了他們的賠償1400,還有65.8是上個月金額錯了,我這個月應該怎樣寫分錄
老師您好,我上個月的賬是借:管理費用 應交稅費–應交增值稅–進項稅額 貸:其他應付款,實際上我上個月還沒認證發(fā)票,應該做到應交稅費–待認證進項稅里,導致我上個月賬上的進項稅額多了,這個月認證的時候才發(fā)現(xiàn)錯了,我要怎么調賬,分錄是什么,幫列一下謝謝
計提工資,借管理費用工資,貸應付工資,實際發(fā)放時,借應付工資,貸銀行存款,貸其他應收款代扣社保,貸應交個稅,但是上一個月多扣了個稅,2月發(fā)工資時補了,但是2月沒有沖銷,3月發(fā)現(xiàn)了,請問如何寫分錄
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調到其他流動資產,是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產,但不是應該要應交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調增,財務報表年報,利潤表和資產負債表都要調嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權投資業(yè)務: 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據上述資料,編制有關會計分錄
老師,個人獨資企業(yè),未分配利潤是負數,個人經營所得稅不用交,正常獨資企業(yè)交完個人經營所得稅就分紅了,資產負債表未分配項是0,但是是負數,資產負債表未分配利潤咋填呢
老師,請問有筆12月份制造費用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉讓股權收入是主營業(yè)務收入還是其他業(yè)務收入
賠償是他們把東西弄壞了的賠償
還多的這65.8是計提的時候金額寫錯了
你好 ;? ? ? ? ?那你就先去 把65.8? ?多的先去紅沖了。 然后在做? ? ? ? 借應付賬款? 2000貸銀行存款 2000? ?營業(yè)外收入 1400? ? ?;? ? ? 這樣就平了?