尊敬的學(xué)員,您好: 調(diào)整之后的是應(yīng)納稅所得額,是為了計(jì)算企業(yè)所得稅的,不是真正的會(huì)計(jì)利潤。 會(huì)計(jì)利潤-企業(yè)所得稅=凈利潤。 凈利潤-承包款才是李某真正取得的承包經(jīng)營所得。這才是計(jì)算個(gè)人所得稅的基數(shù)。 希望可以幫助到您O(∩_∩)O~
計(jì)算所得稅稅費(fèi)用要考慮納稅調(diào)增調(diào)減,為什么計(jì)算未分配利潤和凈利潤不是調(diào)增調(diào)減后的數(shù)字來計(jì)算
第三題計(jì)算利潤總額時(shí)調(diào)整的折舊費(fèi)用為什么是加在利潤總額里,而不是減去,這個(gè)怎么理解好?相似的稅金及附加沒有算入的部分后來算入是減去,折舊為什么是加?
第三題算經(jīng)營所得為什么用會(huì)計(jì)利潤來減,而不是用調(diào)整后的會(huì)計(jì)利潤來減
如果企業(yè)的會(huì)計(jì)把會(huì)計(jì)利潤算錯(cuò)了,在算企業(yè)所得稅時(shí)要調(diào)整成正確的利潤并且調(diào)增及調(diào)減項(xiàng)目以后計(jì)算企業(yè)所得稅,那么在算個(gè)稅時(shí),利潤需要按調(diào)整后的會(huì)計(jì)利潤來扣除承包費(fèi)以及企業(yè)所得稅為基數(shù)來計(jì)算經(jīng)營所得納個(gè)稅嗎
老師你好,為什么第三步:計(jì)算2020年調(diào)整后的凈利潤=調(diào)整前的凈利潤1000-120+30,120成本是損吧所以減?30是沖減所得稅所以增加?
企業(yè)涉及跨境提供技術(shù)服務(wù),國內(nèi)購進(jìn)材料賣到國外,國內(nèi)購進(jìn)材料加工后賣到國外,那么出口退稅這塊,銷售還區(qū)分免退稅和免抵退稅嗎?
請(qǐng)問老師,材料入庫,假如3月5號(hào)入了40噸,3月10號(hào)又來了50噸,3月末都沒有開發(fā)票,3月末暫估了40噸,4月收到發(fā)票時(shí)是90噸,那入庫單怎么開?(3月已經(jīng)開了40噸的入庫單,)
老師沖減去年收入和成本怎么做分錄?去年分錄借應(yīng)收賬款80000貸主營業(yè)務(wù)收入75000借主營業(yè)務(wù)成本65000貸庫存商品65000
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的××,您尾號(hào)為的賬戶與深圳前海微眾銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為350000.00元,周期扣款限額為350000.00元,合約到期日為2035年05月13日。業(yè)務(wù)編碼:2061960920。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請(qǐng)咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。已經(jīng)還清貸款,收到這樣的信息需要做什么?有什么影響嗎?
老師:對(duì)外投資有分紅500萬,匯算清繳,需要填什么表,填哪一列哪一欄?
老師您好,母公司上個(gè)月采購60萬塊錢電芯,業(yè)務(wù)給子公司做了,然后銷售要把母公司電芯再以購入價(jià)60萬賣給子公司,老師這種我開票有風(fēng)險(xiǎn)嗎?允許這么操作嗎
老師好銷售自己使用過的固定資產(chǎn)備注欄有要求備注嗎
給員工宿舍 交房租 交三個(gè)月一共3000 一個(gè)月押金1000 譬如2月付款 3月收到發(fā)票 用公戶打給員工員工去交款 要怎么做賬
公司國內(nèi)采購材料加工后賣到國外,屬于免抵退稅,比如公司購買a材料用于國內(nèi)銷售,購買b材料加工后部分用于國內(nèi)銷售,部分用于國外銷售,公司當(dāng)月一些管理費(fèi)用專票,計(jì)算退稅相關(guān)的稅額時(shí),是整體計(jì)算還是只挑選b材料計(jì)算
利潤表中管理費(fèi)用下面的研究費(fèi)用科目因?yàn)楣ぷ髦匈~務(wù)處理并沒有用到這個(gè)科目,所以利潤表中不會(huì)帶出來研究費(fèi)用的金額,這個(gè)研究費(fèi)用實(shí)際上是研發(fā)支出的金額,規(guī)范來說我做的利潤表沒有研究費(fèi)用是合規(guī)的吧?如果高新部門要求利潤表中反應(yīng)出這個(gè)研究費(fèi)用的金額,是不是可以手填進(jìn)去?稅務(wù)季度財(cái)報(bào)和年報(bào)都可以手填進(jìn)去嗎?