你好;加工勞務是按13%開票的。 加工勞務不是按9%。 建筑服務才是按9% ;你實際業(yè)務是什么 這樣好判斷
老師,今天收到一張發(fā)票開的是勞務*廣告費是不是不對呀?
老師,今天在財務看到一張普票 勞務*加工費 免稅請問勞務不是9%嗎?
老師,2022.4.1-2022.12.31小規(guī)模征收率3%的開普票是免增值稅和附加稅。那如果是個人去稅局申請代開普票呢,開的是“建筑服務*勞務費”以及“人力資源*勞務費”這兩種也是免增值稅和附加稅,只要繳納個稅而已嗎?因為建筑服務稅率是9%/13%,人力資源勞務費不是5%嗎還適合免增值稅范疇嗎?如果免增值稅,個稅一般是核定在要交多少的范疇呢?
老師 您好 請問一下我們這個經營范圍可以開勞務*勞務費嗎 小規(guī)模普票免稅
一般納稅人建筑勞務公司簡易計稅收到一張普票*勞務*瓷磚加工費 請問這個的會計分錄
老會計說要我把7月份的記賬憑證全部導到桌面,然后另外做一個費用明細表,這是什么意思?
老師,公司有一個員工平時去掉保險都是2500多,老板要一次性給他1萬多的補助工資,現在報了6個月的個稅,這個月要報一萬多會不會交個稅
A用自己的私戶轉到了b公司的公戶,B公司能開票給a個人的名字的抬頭的發(fā)票?
我開的不征稅收入,我是個體報稅時候應該填在哪
在做2024所得稅匯算清繳時,全年取得發(fā)票金額是1025萬,存貨增加額是303萬,成本費用的金額是921萬,計稅金額是1025萬減去303萬等于722萬 此金額722萬與成本費用921萬存在199萬差異,系統因此判定為存在白條入賬,老師,那這199萬我該從哪些方面來理賬呢,現已查到2023有160多萬原材料未入賬,入到2024年了,2023存在負差額71萬左右,現在僅存的差額是不是屬于工人工資,折舊呢
老師這個密碼是怎么設置的
老師,公司購買了廢舊設備,發(fā)票品名就是這個,請問可以嗎
客戶2024年開給我們的發(fā)票,去年已經做賬并抵扣了,今年發(fā)現開錯了,金額沒錯,就是備注欄錯了,是不是讓對方紅沖,再重開,這個賬務怎么處理,是銷售費用
老師,平時說的進銷存軟件是商貿公司吧?那生產企業(yè)制造型的企業(yè),沒有進銷存吧?
老師,我這邊有一個居間費需要付款,我什么憑證都沒有,合同沒有,發(fā)票沒有。我付了之后會不會有什么風險
哦哦,制造企業(yè)。幫客戶的板子放在一起軋壓復合在一起,應該是13對嗎?
你好;? ?是的。這個是加工勞務的 按13%?
給客戶開的普票稅率為什么寫免稅呢?
你好; 免稅的話除非你們地方有優(yōu)惠政策; 加工勞務一般是不免的?
專票13 普票 1(年底前)對嗎
你好 加工勞務這個是沒有優(yōu)惠政策的;? 你是一般納稅人開票出去 普票或者專票都應該按13%開票的?
一般納稅人開是13% 小規(guī)模是1%(年底前)對嗎
你好 是的。? 是這樣的??