借應(yīng)付賬款 貸利潤分配未分配利潤 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借利潤分配未分配利潤 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款
我們上個(gè)月給對方的開票金額錯(cuò)了,對方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在要作廢重開,是不是應(yīng)該讓客戶給我們開紅字申請表,我們才能開紅沖票?作廢的發(fā)票對方都已經(jīng)做賬了,這個(gè)月我們作廢發(fā)票了該不需要把給他們的發(fā)票及抵扣聯(lián)拿回來吧?
去年購進(jìn)的材料發(fā)票 ,去年就領(lǐng)用了 。后面今年發(fā)現(xiàn)稅號(hào)開錯(cuò)了,然后現(xiàn)在發(fā)票紅沖,但是沒有重新開票 ,紅沖之后做賬材料變負(fù)數(shù)了 ,要怎么做賬務(wù)處理
去年對方開給我們的進(jìn)項(xiàng)專票因?yàn)榘盐覀児径愄?hào)弄錯(cuò)了,但是當(dāng)時(shí)已經(jīng)做了賬務(wù)處理,在今年年初才發(fā)現(xiàn),那張進(jìn)項(xiàng)專票開錯(cuò)了,所以聯(lián)系了對方公司給我們重開,現(xiàn)在收到了重新開的發(fā)票,賬務(wù)上如何處理呢
老師你好,請問去年12月份有張專用發(fā)票開錯(cuò)了稅票號(hào),今年1月份才發(fā)現(xiàn),對方還未抵扣,但是我方已經(jīng)報(bào)完稅了,想給對方紅字沖銷重新開,金額都不變,這樣賬務(wù)處理怎么弄?
老師,去年12月開錯(cuò)了一張專用發(fā)票,備注欄寫錯(cuò)了,跨月了,對方?jīng)]抵扣,今年1月把票退給我們了,我們又紅沖了這張發(fā)票,又開了一張正確的,那我這個(gè)月怎么做賬?
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時(shí)用同一個(gè)財(cái)務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費(fèi)用報(bào)銷單上蓋了一個(gè)銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學(xué)人數(shù)和學(xué)校排名
個(gè)體工商戶沒開通稅務(wù),開貨車運(yùn)輸收運(yùn)費(fèi),對方付款后,這個(gè)發(fā)票該怎么開給對方?去稅務(wù)局代開嗎?
客戶1采購我們產(chǎn)品付了全款,客戶2欠我們貨款用貨抵貨款,客戶2直接代我們發(fā)料給1,這樣有沒有問題
老師,你看一下完稅憑證,扣增值稅2984.41,扣城市維護(hù)建設(shè)稅費(fèi)74.61,扣地方教育費(fèi)附加29.84,扣教育費(fèi)附加44.76,共扣稅款3133.62,公司這個(gè)月就這幾種稅。跟資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)700.2有什么關(guān)系?還是說在賬公司申報(bào)錯(cuò)了?
老師,新公司被辭退了,交了1個(gè)社保,可以領(lǐng)失業(yè)金嗎
老師,如果客戶拖欠代賬費(fèi),如果對方不給,是不是可以懟回去哈,前提對方還找茬
建設(shè)電站總價(jià)值400萬,沒有錢支付,承包方?jīng)]有開發(fā)票,只開進(jìn)來10萬,這樣按400萬暫估入賬,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
你接手上一個(gè)會(huì)計(jì)留下來的賬,有很多預(yù)收賬款,需要調(diào)賬嗎